MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 641-660 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324010000 | 56571271 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Bringin | 15007200 | 4323057 | 4323057 | 4323057 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 642 | KELURAHAN TINAP | 10324046000 | 54414037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1545600 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | KELURAHAN TINAP | 10324062000 | 54414040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | KELURAHAN TINAP | 10324097000 | 54414255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1773300 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324127000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 646 | KELURAHAN TINAP | 10324143000 | 54414107 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 213300 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324159000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 648 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324181000 | 59400351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Bringin | 4764200 | 490000 | 490000 | 490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 649 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324204000 | 54313299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Bringin | 592500 | 100000 | 100000 | 100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 650 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324213000 | 54313303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Pengairan Bringin | 636600 | 255000 | 255000 | 255000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 651 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324307000 | 59014442 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 1466000 | 733000 | 733000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 652 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324310000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | (not set) | 2562400 | 2562400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324326000 | 59015119 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 120340000 | 72950000 | 2310600 | 2310600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 654 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 9750000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 655 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 656 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 657 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6235000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 658 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 5626000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 659 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 660 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 201-220 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 202 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140493000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 118100 | Paket Sedang Berjalan |
| 203 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128855000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 667100 | Paket Sedang Berjalan |
| 204 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 205 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 206 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Sedang Berjalan |
| 207 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
| 208 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 209 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10139662000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 3185000 | Paket Sedang Berjalan |
| 210 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 211 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 212 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 213 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 18542300 | Paket Sedang Berjalan |
| 214 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 11468560 | Paket Sedang Berjalan |
| 215 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 216 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166303000 | 40880034 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 17500000 | 1779000 | Paket Sedang Berjalan |
| 217 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 218 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166101000 | 38678771 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (PROTOKOL-PROKOPIM) | 2500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 219 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 37622170 | Paket Sedang Berjalan |
| 220 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |