
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 921-940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5961255 | 48840221 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 4250000 | 4183000 | 4183000 | 4183000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
922 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5962255 | 48509803 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PPAPS) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
923 | PUSKESMAS PARANG | 5963255 | 52480188 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Puskesmas Parang | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
924 | PUSKESMAS PARANG | 5964255 | 52485781 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang | 6565000 | 6523700 | 6523700 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
925 | PUSKESMAS PARANG | 5965255 | 51890095 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang | 2015750 | 2015750 | 2015750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
926 | KECAMATAN SUKOMORO | 5966255 | 46349244 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
927 | KECAMATAN SUKOMORO | 5969255 | 46349129 | Belanja Jasa Tenaga kebersihan | 22750000 | 22750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
928 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5970255 | 51989263 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 636600 | 636000 | 636000 | 636000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
929 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5971255 | 47311023 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
930 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5973255 | 48728035 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
931 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 5974255 | 52494474 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Latihan) | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
932 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5975255 | 47038142 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
933 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5979255 | 47468298 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
934 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5980255 | 47696492 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 4907500 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
935 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5981255 | 47696496 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 900000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5988255 | 48428026 | Belanja Tagihan Air (KB) | 7560000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
937 | DINAS TENAGA KERJA | 5989255 | 51987193 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 66660000 | 46460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
938 | DINAS TENAGA KERJA | 5991255 | 46688837 | Belanja Tagihan Listrik/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 25160044 | 18766500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
939 | DINAS TENAGA KERJA | 5992255 | 46688836 | Belanja Tagihan Air/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 4340000 | 2597750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
940 | DINAS TENAGA KERJA | 5993255 | 46688835 | Belanja Tagihan Telepon/ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 499950 | 486692 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 201-220 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059190000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 42000000 | Paket Dibatalkan |
202 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |
203 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059199000 | 36147292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2160000 | 2160000 | Paket Selesai |
204 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
205 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
206 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059209000 | 36147219 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4020000 | 4020000 | Paket Selesai |
207 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059292000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 10920000 | Paket Dibatalkan |
208 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
209 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059341000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | (not set) | Paket Selesai |
210 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059396000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 19300000 | Paket Dibatalkan |
211 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
212 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060549000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 226701647 | Paket Dibatalkan |
213 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060566000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 241921647 | Paket Selesai |
214 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
215 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 589136493 | Paket Sedang Berjalan |
216 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
217 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
218 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
219 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
220 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012890000 | 36171583 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 103956000 | 103956000 | Paket Selesai |