MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,061-1,080 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6121255 | 47878076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1062 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6122255 | 47870233 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 250500 | 250200 | 250200 | 250200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1063 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6123255 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 919600 | 919600 | 916000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1064 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6124255 | 47775629 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1065 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6125255 | 47870231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1066 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6126255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1067 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6127255 | 47870229 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1068 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6128255 | 51900020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31145000 | 31145000 | 31145000 | 31145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1069 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6129255 | 47891186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 893500 | 892900 | 892900 | 892900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1070 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6131255 | 51899866 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11011650 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1071 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 6132255 | 47311015 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 24921500 | 22910000 | 24920000 | 24920000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1072 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6133255 | 51916897 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 9065000 | 3170000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1073 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6135255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 2650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1074 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6137255 | 47891182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 348000 | 348000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1075 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6138255 | 51917010 | Belanja Pemeliharaan/Suku Cadang Laptop/PC | 3650000 | 1520000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1076 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6139255 | 51916986 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22720000 | 1282750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1077 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6140255 | 47891185 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1741300 | 1739800 | 1739800 | 1739800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1078 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6141255 | 47465293 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 1 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1079 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6142255 | 51903084 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Mangkujayan) | 2040000 | 1020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1080 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6143255 | 51903071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 1165000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 201-220 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10005233000 | 35958206 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 202 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 4193255 | 35958209 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8320000 | 8320000 | Paket Selesai |
| 203 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10060337000 | 38416587 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1121127250 | 23520692 | Paket Selesai |
| 204 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062279000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 9000000 | Paket Selesai |
| 205 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059205000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 31500000 | Paket Dibatalkan |
| 206 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062265000 | 36147277 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96240000 | 32700000 | Paket Selesai |
| 207 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062247000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 208 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059529000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | 210000 | Paket Selesai |
| 209 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062281000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 33190000 | Paket Selesai |
| 210 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059174000 | 38119003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5250000 | 3400000 | Paket Selesai |
| 211 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059208000 | 36147227 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3300000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 212 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059168000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 4672400 | Paket Selesai |
| 213 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041852000 | 35939280 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 214 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059187000 | 36147402 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1560000 | 1560000 | Paket Selesai |
| 215 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059322000 | 36147148 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9588350 | 7530000 | Paket Dibatalkan |
| 216 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059188000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5100000 | Paket Dibatalkan |
| 217 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062260000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 3240000 | Paket Selesai |
| 218 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059184000 | 36147450 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1440000 | 840000 | Paket Selesai |
| 219 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059181000 | 36147461 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 960000 | 960000 | Paket Selesai |
| 220 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059193000 | 36147323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5160000 | 2760000 | Paket Dibatalkan |