MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1,141-1,160 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468019000 | 60013935 | Belanja Modal Ikan Budidaya (Calon Induk Ikan Nila) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468056000 | 54191473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Ember dan Serok Ikan) (Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan) | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468078000 | 54207800 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan) | 1600000 | 720000 | 720000 | 720000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1144 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468084000 | 54383176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi) | 1750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1145 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468104000 | 54383177 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi) | 10187500 | 6802500 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1146 | DINAS KESEHATAN | 10468166000 | 60034699 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 292400 | 292400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1147 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10470046000 | 60002461 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 886750 | 886750 | 886750 | 886750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1148 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474052000 | 59850872 | Belanja Alat Kebersihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 78156150 | 31090550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1149 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474067000 | 54306656 | Belanja Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10366394 | 6229297 | 6229297 | 6229297 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1150 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474078000 | 54306899 | Belanja Suku Cadang Alkes (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11761770 | 8618500 | 1281700 | 1281700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1151 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475750000 | 55160599 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 8250000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1152 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475794000 | 55685672 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 20823530 | 20823530 | 20823530 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1153 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475805000 | 55685524 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 1937000 | 1937000 | 1937000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1154 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475816000 | 55167825 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 600000 | 316903 | 316903 | 316903 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1155 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475928000 | 55162449 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos BLUD Puskesmas Maospati | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1156 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476285000 | 55167965 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 75400 | 75400 | 75400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1157 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476292000 | 55167703 | - Belanja jasa pengiriman/Pengelolaan sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 6602717 | 6602717 | 6602717 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1158 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476304000 | 55168397 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 52500000 | 38250000 | 38250000 | 38250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1159 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476315000 | 55168441 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1160 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476319000 | 55168574 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 201-220 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 202 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140493000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 118100 | Paket Sedang Berjalan |
| 203 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128855000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 667100 | Paket Sedang Berjalan |
| 204 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 205 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 206 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Sedang Berjalan |
| 207 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
| 208 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 209 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10139662000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 3185000 | Paket Sedang Berjalan |
| 210 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 211 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 212 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 213 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 18542300 | Paket Sedang Berjalan |
| 214 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 11468560 | Paket Sedang Berjalan |
| 215 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 216 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166303000 | 40880034 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 17500000 | 1779000 | Paket Sedang Berjalan |
| 217 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 218 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166101000 | 38678771 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (PROTOKOL-PROKOPIM) | 2500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 219 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 37622170 | Paket Sedang Berjalan |
| 220 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |