MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1,201-1,220 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 13680600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1202 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 5123600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1203 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 13821500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1204 | PUSKESMAS PARANG | 10512122000 | 60795090 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Parang | 3899500 | 2223000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1205 | PUSKESMAS PARANG | 10512126000 | 60274930 | Belanja Perlengkapan Dinas (Silpa) | 8915400 | 8440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1206 | PUSKESMAS PARANG | 10512127000 | 60274868 | Belanja ATK (Silpa) | 4770000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1207 | PUSKESMAS PARANG | 10512128000 | 59430698 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Parang | 1366750 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1208 | PUSKESMAS PARANG | 10512129000 | 59430327 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer BLUD Puskesmas Parang | 9231250 | 2730000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1209 | PUSKESMAS PARANG | 10512131000 | 59428242 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 11198450 | 11100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1210 | PUSKESMAS PARANG | 10512132000 | 57014841 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Parang | 7795000 | 4805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1211 | PUSKESMAS PARANG | 10512134000 | 54934425 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 1860000 | 620000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1212 | PUSKESMAS PARANG | 10512135000 | 54926265 | Belanja Alat Laboratorium BLUD Puskesmas Parang | 285450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1213 | PUSKESMAS PARANG | 10512141000 | 60795606 | Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 89162000 | 41611715 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1214 | PUSKESMAS PARANG | 10512144000 | 60795366 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang | 48246000 | 24134500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1215 | DINAS TENAGA KERJA | 10513389000 | 54632320 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 21000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1216 | KECAMATAN SUKOMORO | 10513931000 | 54109570 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 291500 | 286000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1217 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10513988000 | 59013088 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat lokmin dan linsek(operasional) | 4732500 | 1585625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1218 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10514535000 | 56763020 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (DIKDAS - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD - Photocopy Sekretariat) | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 1351000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1219 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514567000 | 57102051 | Renovasi Gedung OK | 582000000 | 440042960 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1220 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10514592000 | 57098665 | Pengembangan Ruang CT Scan | 375000000 | 88235700 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 201-220 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 202 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140493000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 118100 | Paket Sedang Berjalan |
| 203 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128855000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 667100 | Paket Sedang Berjalan |
| 204 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10131248000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 3750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 205 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Sedang Berjalan |
| 206 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Sedang Berjalan |
| 207 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Sedang Berjalan |
| 208 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117377000 | 38831098 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (TP 1) | 5000000 | 3400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 209 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10139662000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 3185000 | Paket Sedang Berjalan |
| 210 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 211 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055322000 | 38664645 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 30000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 212 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10055317000 | 38664646 | Belanja Lembur (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah) | 32304000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 213 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 18542300 | Paket Sedang Berjalan |
| 214 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 11468560 | Paket Sedang Berjalan |
| 215 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Sedang Berjalan |
| 216 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166303000 | 40880034 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 17500000 | 1779000 | Paket Sedang Berjalan |
| 217 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 218 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166101000 | 38678771 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (PROTOKOL-PROKOPIM) | 2500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 219 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099361000 | 40110300 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PROTOKOL-PROKOPIM) | 90000000 | 37622170 | Paket Sedang Berjalan |
| 220 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |