MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,261-2,280 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118082000 | 38976110 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Penatausahaan) | 170000000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 2262 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10256677000 | 40899677 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu ( kelurahan Maospati) | 18900000 | 12150000 | Paket Selesai |
| 2263 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10234548000 | 40865769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2264 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10226751000 | 41331471 | Belanja Lembur (Penyusunan Konten) | 19254000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2265 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2266 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10115768000 | 38890853 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 263500000 | 241850000 | Paket Selesai |
| 2267 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240567000 | 39168826 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan bok | 1800000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2268 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Selesai |
| 2269 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152652000 | 38802274 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-REKON) | 30800000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 2270 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10228092000 | 38967285 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 18000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2271 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199346000 | 41089843 | Honorarium Rohaniwan ( Kelurahan Maospati) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2272 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172666000 | 39047275;39047277;39047797;39047798 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - O2SN dan FLS3N) | 135000000 | 135000000 | Paket Selesai |
| 2273 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 2274 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161585000 | 39326741 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa BLUD - Puskesmas Takeran | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2275 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240399000 | 38904460 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Reproduksi | 1980000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2276 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199428000 | 38895887 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 102300000 | 101250000 | Paket Selesai |
| 2277 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240391000 | 38969471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Bimtek UKBM | 3630000 | 3270000 | Paket Selesai |
| 2278 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111449000 | 38809529 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 10000000 | 1070000 | Paket Selesai |
| 2279 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236116000 | 38832378 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2720000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2280 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243295000 | 40908667 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |