MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 421-440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5312255 | 51020482 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 84514000 | 61667350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 422 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5314255 | 51020291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Puskesmas Parang | 932000 | 930000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 423 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5315255 | 51020649 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Parang | 27276350 | 20037500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 424 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5316255 | 51889991 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4999750 | 4999750 | 4999750 | 4999750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 425 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5317255 | 51890498 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 426 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5318255 | 51890536 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 677400 | 677400 | 677400 | 677400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 427 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5319255 | 51889667 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1105050 | 1105050 | 1105050 | 1105050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 428 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5320255 | 51889519 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 604800 | 604800 | 604800 | 604800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 429 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5321255 | 51889491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 317400 | 317400 | 317400 | 317400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 430 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5322255 | 51889354 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 15900000 | 15559500 | 15559500 | 15559500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 431 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5323255 | 51889791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 432 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5324255 | 51890586 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2705500 | 2705500 | 2705500 | 2705500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 433 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5325255 | 51890065 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 434 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5326255 | 51890147 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 912150 | 912150 | 912150 | 912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 435 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5327255 | 51890331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 950250 | 950250 | 950250 | 950250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 436 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5328255 | 51890713 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615400 | 615400 | 615400 | 615400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 437 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5329255 | 51890748 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 438 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5330255 | 51890230 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3848500 | 3848500 | 3848500 | 3848500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 439 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5331255 | 51890262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 440 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5332255 | 51890427 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,261-2,280 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118082000 | 38976110 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Penatausahaan) | 170000000 | 3850000 | Paket Selesai |
| 2262 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10256677000 | 40899677 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu ( kelurahan Maospati) | 18900000 | 12150000 | Paket Selesai |
| 2263 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10234548000 | 40865769 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 2264 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10226751000 | 41331471 | Belanja Lembur (Penyusunan Konten) | 19254000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2265 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10121143000 | 38809528 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2266 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10115768000 | 38890853 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 263500000 | 241850000 | Paket Selesai |
| 2267 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240567000 | 39168826 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan bok | 1800000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2268 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Selesai |
| 2269 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152652000 | 38802274 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-REKON) | 30800000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 2270 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10228092000 | 38967285 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 18000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2271 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199346000 | 41089843 | Honorarium Rohaniwan ( Kelurahan Maospati) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2272 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172666000 | 39047275;39047277;39047797;39047798 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - O2SN dan FLS3N) | 135000000 | 135000000 | Paket Selesai |
| 2273 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 24000000 | Paket Selesai |
| 2274 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161585000 | 39326741 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa BLUD - Puskesmas Takeran | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2275 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240399000 | 38904460 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Reproduksi | 1980000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2276 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10199428000 | 38895887 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 102300000 | 101250000 | Paket Selesai |
| 2277 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240391000 | 38969471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Bimtek UKBM | 3630000 | 3270000 | Paket Selesai |
| 2278 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111449000 | 38809529 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 10000000 | 1070000 | Paket Selesai |
| 2279 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236116000 | 38832378 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2720000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2280 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243295000 | 40908667 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1950000 | Paket Selesai |