MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,081-2,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2082 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2083 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2084 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2085 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10154454000 | 53588651 | Belanja Tagihan Air | 7920000 | 4819900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2086 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2087 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10154466000 | 53245527 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 2025000 | 1250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2088 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2089 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2090 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2091 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2092 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154657000 | 52076723 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Ibu hamil_pl) | 19572000 | 18174000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2093 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154684000 | 53243943 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan-bok-Ibu Bersalin-pl) | 2565500 | 2565500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2094 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154717000 | 51912694 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 267600000 | 233964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2095 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154731000 | 47238025 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2096 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154745000 | 52076469 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4933400 | 4911100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2097 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154754000 | 53725566 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK Surveillans PL) | 3693500 | 3665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2098 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154763000 | 48723548 | Belanja Benda-benda Pos (BLUD - Puskesmas Panekan) | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2099 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154768000 | 52076648 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok op- pl) | 21329200 | 19369750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2100 | 2024 | PUSKESMAS BENDO | 10154777000 | 53256545 | BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA PKM BENDO | 101421060 | 77511300 | 77511300 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,281-2,300 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Selesai |
| 2282 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10234386000 | 41120455 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2138000 | 2076000 | Paket Selesai |
| 2283 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236603000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2284 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10259639000 | 40867972 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 78000000 | 165000 | Paket Selesai |
| 2285 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2286 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10230045000 | 40906720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37700000 | 36000000 | Paket Selesai |
| 2287 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10228069000 | 39846585 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyusunan Konten) | 20250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2288 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 2289 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117495000 | 39004290 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25500000 | 20810000 | Paket Selesai |
| 2290 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259862000 | 38664594 | Honor Perwira Upacara (Bagian Kesra) | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2291 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147713000 | 39012299 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12950000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2292 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257206000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 1764000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2293 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Selesai |
| 2294 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10196151000 | 40852214 | Belanja Lembur AN (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1290000 | 1290000 | Paket Selesai |
| 2295 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 16998000 | Paket Selesai |
| 2296 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256641000 | 40910593;40913376;40913378 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 95000000 | 94751454 | Paket Selesai |
| 2297 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117091000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2298 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246766000 | 41126918 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (Bagian Kesra) | 71000000 | 71000000 | Paket Selesai |
| 2299 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195975000 | 40850958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2300 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117868000 | 38800852 | Honorarium Narasumber Kel.Mranggen | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |