MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,121-2,140 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10156146000 | 48731656 | Belanja Reagen (BLUD) | 21759200 | 21454926 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2122 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10156312000 | 53187673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18115150 | 3270500 | 3270500 | 3270500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2123 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156341000 | 53227643 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD - Puskesmas Panekan) | 1500000 | 950000 | 950000 | 950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2124 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156352000 | 48145021 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Promosi | 95563900 | 16280000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2125 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156409000 | 53726528 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 Penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2126 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156417000 | 53726864 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2127 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156424000 | 53725722 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2128 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156432000 | 53725178 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 / penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2129 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156546000 | 48145020 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Promosi | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2130 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156651000 | 53417466 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2131 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156669000 | 53417393 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2132 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156684000 | 53415686 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 3750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2133 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10157152000 | 53486923 | Belanja Bahan Cetak | 19645650 | 19231000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2134 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157256000 | 53728944 | Paket komitmen building karyawan-karyawati | 30542136 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2135 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157257000 | 54175442 | Pemeliharaan internet | 13000000 | 8619150 | 8619150 | 8619150 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2136 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157260000 | 53204946 | Pemeliharaan kantor dan bangunan | 91046410 | 90350400 | 90350400 | 90350400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2137 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157302000 | 48184212 | Jasa Lainnya | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2138 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157310000 | 48184235 | Jasa Lainnya | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2139 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157312000 | 48959958 | Belanja Tagihan Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1047729 | 1047729 | 1047729 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2140 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157370000 | 53204936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10877500 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,281-2,300 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10160906000 | 38810231 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 9650000 | 5650000 | Paket Selesai |
| 2282 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10234386000 | 41120455 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2138000 | 2076000 | Paket Selesai |
| 2283 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236603000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2284 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10259639000 | 40867972 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 78000000 | 165000 | Paket Selesai |
| 2285 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117671000 | 39266605 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota /Dalam Daerah (Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD) | 4000000 | 560000 | Paket Selesai |
| 2286 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10230045000 | 40906720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37700000 | 36000000 | Paket Selesai |
| 2287 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10228069000 | 39846585 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyusunan Konten) | 20250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2288 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 2289 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117495000 | 39004290 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25500000 | 20810000 | Paket Selesai |
| 2290 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259862000 | 38664594 | Honor Perwira Upacara (Bagian Kesra) | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2291 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147713000 | 39012299 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 12950000 | 2700000 | Paket Selesai |
| 2292 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257206000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 1764000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2293 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117090000 | 38670399 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan ( Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)) - K3 | 1857600000 | 557280000 | Paket Selesai |
| 2294 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10196151000 | 40852214 | Belanja Lembur AN (PNF - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik) | 1290000 | 1290000 | Paket Selesai |
| 2295 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 16998000 | Paket Selesai |
| 2296 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256641000 | 40910593;40913376;40913378 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 95000000 | 94751454 | Paket Selesai |
| 2297 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117091000 | 38670569 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)) - K3 | 36000000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 2298 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246766000 | 41126918 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (Bagian Kesra) | 71000000 | 71000000 | Paket Selesai |
| 2299 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195975000 | 40850958 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2300 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10117868000 | 38800852 | Honorarium Narasumber Kel.Mranggen | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |