MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,121-2,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10156146000 | 48731656 | Belanja Reagen (BLUD) | 21759200 | 21454926 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2122 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10156312000 | 53187673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18115150 | 3270500 | 3270500 | 3270500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2123 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156341000 | 53227643 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD - Puskesmas Panekan) | 1500000 | 950000 | 950000 | 950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2124 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156352000 | 48145021 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Promosi | 95563900 | 16280000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2125 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156409000 | 53726528 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 Penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2126 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156417000 | 53726864 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2127 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156424000 | 53725722 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2128 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156432000 | 53725178 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 / penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2129 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156546000 | 48145020 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Promosi | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2130 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156651000 | 53417466 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2131 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156669000 | 53417393 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2132 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156684000 | 53415686 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 3750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2133 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10157152000 | 53486923 | Belanja Bahan Cetak | 19645650 | 19231000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2134 | PUSKESMAS TAJI | 10157256000 | 53728944 | Paket komitmen building karyawan-karyawati | 30542136 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2135 | PUSKESMAS TAJI | 10157257000 | 54175442 | Pemeliharaan internet | 13000000 | 8619150 | 8619150 | 8619150 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2136 | PUSKESMAS TAJI | 10157260000 | 53204946 | Pemeliharaan kantor dan bangunan | 91046410 | 90350400 | 90350400 | 90350400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2137 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157302000 | 48184212 | Jasa Lainnya | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2138 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157310000 | 48184235 | Jasa Lainnya | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2139 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157312000 | 48959958 | Belanja Tagihan Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1047729 | 1047729 | 1047729 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2140 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157370000 | 53204936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10877500 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2322 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116884000 | 38678620 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / PPPA | 24400000 | 11750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 17095000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2324 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2325 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2326 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2327 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1592610539 | Paket Sedang Berjalan |
| 2328 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145133000 | 40891585 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36000000 | 21426499 | Paket Sedang Berjalan |
| 2329 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 10900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2330 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2331 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10186545000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 28129000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2332 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166054000 | 38809530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 7000000 | 2130000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2333 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195916000 | 40870575 | Honorarium Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2334 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2335 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121727000 | 39084731 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 15000000 | 4490000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2336 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 60300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2337 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2338 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |
| 2339 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1744045433 | Paket Sedang Berjalan |
| 2340 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 347750000 | Paket Sedang Berjalan |