MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2322 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116884000 | 38678620 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / PPPA | 24400000 | 11750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 17095000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2324 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2325 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2326 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2327 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1592610539 | Paket Sedang Berjalan |
| 2328 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145133000 | 40891585 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36000000 | 21426499 | Paket Sedang Berjalan |
| 2329 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 10900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2330 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2331 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10186545000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 28129000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2332 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166054000 | 38809530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 7000000 | 2130000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2333 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195916000 | 40870575 | Honorarium Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2334 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2335 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121727000 | 39084731 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 15000000 | 4490000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2336 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 60300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2337 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2338 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |
| 2339 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1744045433 | Paket Sedang Berjalan |
| 2340 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 347750000 | Paket Sedang Berjalan |