MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 161-180 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | KELURAHAN MAOSPATI | 5017255 | 50999143 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 1800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 162 | KELURAHAN MAOSPATI | 5018255 | 50999100 | Belanja Penambahan Daya ( Kelurahan Maospati) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 163 | KELURAHAN MAOSPATI | 5019255 | 46765934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Maospati) | 990250 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 164 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 165 | KELURAHAN MAOSPATI | 5021255 | 51002291 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kelurahan Maospati) | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 166 | KELURAHAN MAOSPATI | 5022255 | 50998301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 167 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 168 | KELURAHAN MAOSPATI | 5024255 | 50997805 | Belanja Tagihan Air | 1386000 | 1335500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 169 | KELURAHAN MAOSPATI | 5025255 | 50997806 | Belanja Tagihan Telepon | 780200 | 600202 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 170 | KELURAHAN MAOSPATI | 5026255 | 50997804 | Belanja Tagihan Listrik | 7654400 | 7654400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 171 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 172 | KELURAHAN MAOSPATI | 5028255 | 46766196 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 173 | KELURAHAN MAOSPATI | 5030255 | 46902545 | Photo Copy ( Kelurahan maospati) | 2433900 | 1119000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 174 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 175 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5032255 | 48730552 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1050000 | 315000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 176 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5033255 | 51905159 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 1635000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 177 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5034255 | 51900783 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 4813000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 178 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5036255 | 48734569 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sukomoro | 7000000 | 2500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 179 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5037255 | 48734950 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sukomoro | 10200000 | 4743999 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 180 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2322 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116884000 | 38678620 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / PPPA | 24400000 | 11750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 17095000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2324 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2325 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2326 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2327 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1592610539 | Paket Sedang Berjalan |
| 2328 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145133000 | 40891585 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36000000 | 21426499 | Paket Sedang Berjalan |
| 2329 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 10900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2330 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2331 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10186545000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 28129000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2332 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166054000 | 38809530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 7000000 | 2130000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2333 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195916000 | 40870575 | Honorarium Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2334 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2335 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121727000 | 39084731 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 15000000 | 4490000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2336 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 60300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2337 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2338 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |
| 2339 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1744045433 | Paket Sedang Berjalan |
| 2340 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 347750000 | Paket Sedang Berjalan |