MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,881-1,900 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2322 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116884000 | 38678620 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi) / PPPA | 24400000 | 11750000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10098113000 | 38639647 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) | 70460000 | 17095000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2324 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2325 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2326 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10145764000 | 39367130 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2327 | PUSKESMAS PARANG | 10117500000 | 39496665 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2023957836 | 1592610539 | Paket Sedang Berjalan |
| 2328 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10145133000 | 40891585 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 36000000 | 21426499 | Paket Sedang Berjalan |
| 2329 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 10900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2330 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152748000 | 38915349 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ACT-KEBIJAKAN) | 72300000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2331 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10186545000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 28129000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2332 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166054000 | 38809530 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 7000000 | 2130000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2333 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195916000 | 40870575 | Honorarium Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 2334 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2335 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121727000 | 39084731 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 15000000 | 4490000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2336 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 60300000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2337 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9200000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2338 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 15062929 | Paket Sedang Berjalan |
| 2339 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1744045433 | Paket Sedang Berjalan |
| 2340 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118038000 | 38877518 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PEREN) | 550000000 | 347750000 | Paket Sedang Berjalan |