MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,321-2,340 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222428000 | 38829481 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 1398000 | 1398000 | Paket Selesai |
| 2322 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10148753000 | 40891808 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 14000000 | 13983002 | Paket Selesai |
| 2323 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10229934000 | 40862183 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 8500000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 2324 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10227150000 | 41093041 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 2575350 | 2520000 | Paket Selesai |
| 2325 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234414000 | 38670628 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - K3 | 341250000 | 102225000 | Paket Selesai |
| 2326 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224572000 | 38792242 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 1944000 | 1944000 | Paket Selesai |
| 2327 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10199185000 | 41139387 | Belanja Lembur | 15210000 | 15180000 | Paket Selesai |
| 2328 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238319000 | 39069166 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2329 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261196000 | 38714455 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) | 25000000 | 24750000 | Paket Selesai |
| 2330 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211079000 | 40278915 | Belanja Kegiatan Holistik | 14820000 | 963100 | Paket Selesai |
| 2331 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10183627000 | 38930516 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 10450000 | 8050000 | Paket Selesai |
| 2332 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10225578000 | 38664957 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas)- PPAPS | 11000000 | 450000 | Paket Selesai |
| 2333 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10235932000 | 38811536 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 22000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2334 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198638000 | 38920696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4000000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 2335 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10232088000 | 41133478 | BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BLUD | 916846163 | 12574000 | Paket Dibatalkan |
| 2336 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118003000 | 40277195 | Belanja Dana Sosial/KTD | 150000000 | 38255820 | Paket Selesai |
| 2337 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168342000 | 40845137 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TP 1) | 6000000 | 5728500 | Paket Selesai |
| 2338 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10118341000 | 38590778 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 10600000 | 400000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2339 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10192272000 | 38891047 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 8000000 | 4122500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2340 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10117933000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 9397500 | Paket Selesai |