MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,261-2,280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163351000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2262 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163375000 | 53204495 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 8197600 | 1534000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2263 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163378000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 10530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2264 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163415000 | 53206341;53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 53905382 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2265 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163421000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 2250897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2266 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163427000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2267 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163430000 | 53553056 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3456000 | 3400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2268 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163434000 | 53261500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5538700 | 5536800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2269 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163435000 | 53261648 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11717539 | 11621000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2270 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163438000 | 53261848 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2271 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163439000 | 53226415 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 20000000 | 2850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2272 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163440000 | 53261764 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5000000 | 2452500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2273 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163441000 | 53261428 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3660300 | 2806556 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2274 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163450000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2275 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163451000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2276 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163454000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2277 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163461000 | 53416933;53416866 | Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Bahan Cetak | 96653345 | 6333000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2278 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163939000 | 51859469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600000 | 514200 | 514200 | 514200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2279 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163944000 | 48812913 | Belanja bahan untuk pelatihan PKK | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2280 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163948000 | 48352288 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,341-2,360 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10114727000 | 38916769 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 33740000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2342 | 2025 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134377000 | 39918208 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota) | 2800000 | 2350000 | Paket Selesai |
| 2343 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118090000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 119833750 | Paket Selesai |
| 2344 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10225057000 | 40917078 | Belanja Lembur (Prajabatan) | 17280000 | 17250000 | Paket Selesai |
| 2345 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10231934000 | 41133478 | BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (HONORARIUN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA IURAN JKN BELANJA PERJALANAN DINAS JASA PELAYANAN KESEHATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN SILPA)(BLUD) | 916846163 | 19256344 | Paket Dibatalkan |
| 2346 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10225585000 | 38664432 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 400000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2347 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10242684000 | 40872027 | Belanja Lembur (Bagian Kesra) | 23280000 | 23094000 | Paket Selesai |
| 2348 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118076000 | 38952912 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya (PBMD-Pengamanan) | 515000000 | 22000000 | Paket Dibatalkan |
| 2349 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166473000 | 40916752 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 19192000 | 1476600 | Paket Selesai |
| 2350 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199390000 | 38824242 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ( Kelurahan Maospati) | 19200000 | 19200000 | Paket Selesai |
| 2351 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152757000 | 41143824 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PEMBINAAN) | 900000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2352 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117491000 | 39103119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 13800000 | 13720000 | Paket Selesai |
| 2353 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10230749000 | 41094924 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal) - PPAPS | 1600000 | 800000 | Paket Selesai |
| 2354 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10161055000 | 40900938 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14500000 | 13700000 | Paket Selesai |
| 2355 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10141122000 | 40868391 | Belanja Lembur (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SDP-Persandian) | 3570000 | 3570000 | Paket Selesai |
| 2356 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 7490000 | Paket Selesai |
| 2357 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244401000 | 41130344 | Belanja Uang yang diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | 2850000 | 2115000 | Paket Selesai |
| 2358 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10227220000 | 41126690 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (1.02.01.2.06.0009) | 110000000 | 102271523 | Paket Selesai |
| 2359 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259623000 | 41126577 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Kesra) | 23500000 | 23000000 | Paket Selesai |
| 2360 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 13230000 | Paket Selesai |