MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 261-280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,341-2,360 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 40855944 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4000000 | 3518000 | Paket Selesai |
| 2342 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117047000 | 39024830 | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan BLUD ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 1800000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2343 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 38410000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2344 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130734000 | 38907887 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 47970000 | 45730000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2345 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2346 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10181486000 | 38657794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB) | 259200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2347 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2348 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 23084820 | Paket Sedang Berjalan |
| 2349 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152722000 | 40892098 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-SEMESTER) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2350 | DINAS KESEHATAN | 10161355000 | 40901941 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10800000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2351 | DINAS KESEHATAN | 10143547000 | 40898613 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 15000000 | 6794000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2352 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 11412320 | Paket Sedang Berjalan |
| 2353 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10126476000 | 38924238 | Belanja Jasa Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Eselon II, III dan Tenaga Ahli dengan keahlian tertentu bersertifikat ( Pendataan - Analisa ) | 142900000 | 19100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2354 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109415000 | 38774742 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Lembeyan | 1940000 | 1940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2355 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2356 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138676000 | 38937837 | Belanja Honorarium Narasumber (Pendapatan-Penetapan) | 63800000 | 4050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2357 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10112855000 | 38868717 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 612000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2358 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118805000 | 39339717 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 8100000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2359 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 12692560 | Paket Sedang Berjalan |
| 2360 | DINAS TENAGA KERJA | 10145077000 | 38893740 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 16250000 | 10450000 | Paket Sedang Berjalan |