MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,341-2,360 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 40855944 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4000000 | 3518000 | Paket Selesai |
| 2342 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117047000 | 39024830 | Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan BLUD ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 1800000 | 450000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2343 | PUSKESMAS PARANG | 10118112000 | 38866892 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 53480000 | 38410000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2344 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130734000 | 38907887 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 47970000 | 45730000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2345 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2346 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10181486000 | 38657794 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB) | 259200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2347 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172636000 | 39047628 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP - Hadiah Lomba - Gerakan Sekolah Sehat) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2348 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 23084820 | Paket Sedang Berjalan |
| 2349 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152722000 | 40892098 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-SEMESTER) | 0 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 2350 | DINAS KESEHATAN | 10161355000 | 40901941 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10800000 | 4837000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2351 | DINAS KESEHATAN | 10143547000 | 40898613 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 15000000 | 6794000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2352 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 11412320 | Paket Sedang Berjalan |
| 2353 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10126476000 | 38924238 | Belanja Jasa Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Eselon II, III dan Tenaga Ahli dengan keahlian tertentu bersertifikat ( Pendataan - Analisa ) | 142900000 | 19100000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2354 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109415000 | 38774742 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Lembeyan | 1940000 | 1940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2355 | PUSKESMAS PARANG | 10118362000 | 38844704 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional & BOK Pelayanan Puskesmas Parang) | 40540000 | 25905000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2356 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138676000 | 38937837 | Belanja Honorarium Narasumber (Pendapatan-Penetapan) | 63800000 | 4050000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2357 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10112855000 | 38868717 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 612000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2358 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118805000 | 39339717 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 8100000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2359 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 12692560 | Paket Sedang Berjalan |
| 2360 | DINAS TENAGA KERJA | 10145077000 | 38893740 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 16250000 | 10450000 | Paket Sedang Berjalan |