MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,361-2,380 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10117977000 | 40278274 | Belanja Kegiatan Program Nasional | 384213000 | 173680700 | Paket Selesai |
| 2362 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260680000 | 38664585 | Honor Ajudan Irup (Bagian Kesra)-Kesmas | 100000 | 100000 | Paket Selesai |
| 2363 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2364 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117035000 | 38846336 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 6420000 | 6420000 | Paket Selesai |
| 2365 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10095173000 | 38871729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekretariat) | 120000000 | 23211910 | Paket Selesai |
| 2366 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10117613000 | 39348031 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 2025 ( Puskesmas Panekan ) | 2613784895 | (not set) | Paket Selesai |
| 2367 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2368 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232135000 | 38832394 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 24940000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2369 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10219651000 | 40864404 | Belanja Lembur (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 3348000 | 3192000 | Paket Selesai |
| 2370 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128889000 | 38936901 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Jabatan) | 2000000 | 1370000 | Paket Selesai |
| 2371 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153339000 | 39077533 | Belanja Lembur (PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD) | 2046000 | 2046000 | Paket Selesai |
| 2372 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10197508000 | 38809696 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengawasan Perizinan Usaha) | 7200000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2373 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191504000 | 40901084 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 8500000 | 8400000 | Paket Selesai |
| 2374 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10227537000 | 40901285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Informasi Kesehatan | 5000000 | 4621000 | Paket Selesai |
| 2375 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130745000 | 38864548 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan | 5400000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2376 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261356000 | 39178028 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 9000000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2377 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228507000 | 39042237 | Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Barang/ Jasa Lainnya - Ketua (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2378 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116678000 | 38678917 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten) / PPPA | 32100000 | 15750000 | Paket Selesai |
| 2379 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2380 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10117657000 | 39589095 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 10022000 | 10022000 | Paket Selesai |