MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 221-240 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
| 222 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062273000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 13120000 | Paket Selesai |
| 223 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062256000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 63300000 | Paket Selesai |
| 224 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060549000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 226701647 | Paket Dibatalkan |
| 225 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062250000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5580000 | Paket Selesai |
| 226 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059190000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 42000000 | Paket Dibatalkan |
| 227 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059396000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 19300000 | Paket Dibatalkan |
| 228 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059341000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | (not set) | Paket Selesai |
| 229 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059199000 | 36147292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2160000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 230 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
| 231 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060566000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 241921647 | Paket Selesai |
| 232 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Selesai |
| 233 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059292000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 10920000 | Paket Dibatalkan |
| 234 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012900000 | 36166355 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional | 21830000 | 21780000 | Paket Selesai |
| 235 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012894000 | 36167387 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang Terinfeksi dengan HIV | 1200000 | 240000 | Paket Selesai |
| 236 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012896000 | 36167464 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang dengan TB | 13680000 | 3120000 | Paket Selesai |
| 237 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012898000 | 35804482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ibu Bersalin | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 238 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012890000 | 36171583 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 103956000 | 103956000 | Paket Selesai |
| 239 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012901000 | 36166837 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surveilans | 10260000 | 9300000 | Paket Selesai |
| 240 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012904000 | 38119004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kesehatan Ibu dan Anak | 17160000 | 14820000 | Paket Selesai |