MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 221-240 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
| 222 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062273000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 13120000 | Paket Selesai |
| 223 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062256000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 63300000 | Paket Selesai |
| 224 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060549000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 226701647 | Paket Dibatalkan |
| 225 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062250000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5580000 | Paket Selesai |
| 226 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059190000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 42000000 | Paket Dibatalkan |
| 227 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059396000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 19300000 | Paket Dibatalkan |
| 228 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059341000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | (not set) | Paket Selesai |
| 229 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059199000 | 36147292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2160000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 230 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
| 231 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060566000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 241921647 | Paket Selesai |
| 232 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Selesai |
| 233 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059292000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 10920000 | Paket Dibatalkan |
| 234 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012900000 | 36166355 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional | 21830000 | 21780000 | Paket Selesai |
| 235 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012894000 | 36167387 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang Terinfeksi dengan HIV | 1200000 | 240000 | Paket Selesai |
| 236 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012896000 | 36167464 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang dengan TB | 13680000 | 3120000 | Paket Selesai |
| 237 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012898000 | 35804482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ibu Bersalin | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 238 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012890000 | 36171583 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 103956000 | 103956000 | Paket Selesai |
| 239 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012901000 | 36166837 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surveilans | 10260000 | 9300000 | Paket Selesai |
| 240 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012904000 | 38119004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kesehatan Ibu dan Anak | 17160000 | 14820000 | Paket Selesai |