MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 221-240 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059185000 | 36147423 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3600000 | 3300000 | Paket Dibatalkan |
| 222 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062273000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 13120000 | Paket Selesai |
| 223 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062256000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 63300000 | Paket Selesai |
| 224 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060549000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 226701647 | Paket Dibatalkan |
| 225 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10062250000 | 36147393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 5580000 | Paket Selesai |
| 226 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059190000 | 36147357 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 68640000 | 42000000 | Paket Dibatalkan |
| 227 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059396000 | 35902467 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33252150 | 19300000 | Paket Dibatalkan |
| 228 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059341000 | 36147133 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 210000 | (not set) | Paket Selesai |
| 229 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059199000 | 36147292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2160000 | 2160000 | Paket Selesai |
| 230 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10041704000 | 38415004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24562304 | 19940000 | Paket Selesai |
| 231 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10060566000 | 38415160 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 898300000 | 241921647 | Paket Selesai |
| 232 | PUSKESMAS MAOSPATI | 3934255 | 37937067 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 739354700 | 650123908 | Paket Selesai |
| 233 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10059292000 | 36147169 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13543400 | 10920000 | Paket Dibatalkan |
| 234 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012900000 | 36166355 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional | 21830000 | 21780000 | Paket Selesai |
| 235 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012894000 | 36167387 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang Terinfeksi dengan HIV | 1200000 | 240000 | Paket Selesai |
| 236 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012896000 | 36167464 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orang dengan TB | 13680000 | 3120000 | Paket Selesai |
| 237 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012898000 | 35804482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ibu Bersalin | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 238 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012890000 | 36171583 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 103956000 | 103956000 | Paket Selesai |
| 239 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012901000 | 36166837 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surveilans | 10260000 | 9300000 | Paket Selesai |
| 240 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012904000 | 38119004 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kesehatan Ibu dan Anak | 17160000 | 14820000 | Paket Selesai |