MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,701-2,720 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2702 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264350000 | 54924165 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 18787000 | 18787000 | 18787000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2703 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264355000 | 54308928 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 112500000 | 108585000 | 108585000 | 108585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2704 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264365000 | 54056890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 960000 | 241300 | 241300 | 241300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2705 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 50600000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2706 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2707 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 900000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2708 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2709 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2710 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2711 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2712 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2713 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2714 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2715 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2716 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 185613000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2717 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2718 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2719 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2720 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,381-2,400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230689000 | 38943859 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga) | 1140000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2382 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258549000 | 40857998 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Administrasi Kewilayahan) | 13500000 | 13287500 | Paket Selesai |
| 2383 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10153048000 | 40887463 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SET-SPPD) | 129800000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2384 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117993000 | 38795005 | Belanja Lembur (SET-DOKUMEN PERENCANAAN) | 8688000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2385 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205498000 | 40903136 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu Laporan Kinerja) | 181000000 | 178965000 | Paket Selesai |
| 2386 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10245934000 | 39355253 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 500000000 | 225760000 | Paket Selesai |
| 2387 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10118229000 | 38811654 | Pekerjaan Konstruksi | 75000000 | 3375000 | Paket Selesai |
| 2388 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259629000 | 41100891 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (Bagian Kesra) | 14500000 | 14500000 | Paket Selesai |
| 2389 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2390 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152766000 | 40886295 | Belanja Lembur (SET-SEMESTERAN SKPD) | 2550000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 2391 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102073000 | 38762732 | (Balik Gratis) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 2330000 | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10098648000 | 39606358 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 31650000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228505000 | 39045273 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 1950000 | 1950000 | Paket Selesai |
| 2394 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10244679000 | 41109142 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota SiLPA ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 5000000 | 1120000 | Paket Selesai |
| 2395 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197445000 | 38930524 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.46) | 1720000 | 680000 | Paket Selesai |
| 2396 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232683000 | 38832405 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8840000 | 8840000 | Paket Selesai |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162912000 | 39013098 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (UMOT 4.2.1.1) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 2398 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10162720000 | 40919525 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 177400000 | 123554379 | Paket Selesai |
| 2399 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225359000 | 41331047 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Relasi Media) | 20000000 | 19500000 | Paket Selesai |
| 2400 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10097325000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 18917000 | Paket Selesai |