MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,581-2,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253791000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 5074199 | 1444883 | 1444883 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2582 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253792000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 4231550 | 1521750 | 1521750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2583 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253808000 | 54633066 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 47000000 | 9615000 | 2390000 | 2390000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2584 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254528000 | 55660859 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sistem Drainase ) | 3449200 | 3445000 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2585 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254547000 | 55676061 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 72377600 | 72370000 | 72370000 | 72370000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2586 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254560000 | 55661169 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Jembatan ) | 4420400 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2587 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254597000 | 55676073 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2588 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254608000 | 55676068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 15562500 | 15562500 | 15562500 | 15562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2589 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254620000 | 55676062 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 7745850 | 7690500 | 7690500 | 7690000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2590 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10255416000 | 53807990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4354750 | 820300 | 820300 | 820300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2591 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256040000 | 53807987 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1777500 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2592 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256501000 | 53807989 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18790000 | 230000 | 230000 | 230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2593 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257838000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2594 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257861000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2595 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10258690000 | 56492231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 11882839 | 994000 | 994000 | 994000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2596 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10258691000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2597 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258886000 | 53820663 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 16800000 | 5470400 | 995800 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2598 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258968000 | 53820662 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 4161500 | 266000 | 84938 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2599 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258991000 | 53820661 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 159038500 | 118126444 | 29038785 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2600 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259000000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 11058850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 241-260 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10051187000 | 36166353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 242 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
| 243 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 592886493 | Paket Selesai |
| 244 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012895000 | 36167435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ODHIV | 6480000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 245 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 246 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
| 247 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012892000 | 36167366 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kespro | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 248 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
| 249 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012891000 | 36167292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ausrem | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 250 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012902000 | 36167118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Terduga TB | 2400000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 251 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012897000 | 36171581 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gizi | 9280000 | 9250000 | Paket Selesai |
| 252 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
| 253 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012903000 | 36166714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 254 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3662255 | 35943671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5380000 | (not set) | Paket Selesai |
| 255 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4351255 | 38119119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 256 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3659255 | 38085692 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 549271328 | 230563807 | Paket Selesai |
| 257 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4352255 | 35944020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36000000 | 7750000 | Paket Selesai |
| 258 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3655255 | 35943471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 56940000 | 13560000 | Paket Selesai |
| 259 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3438255 | 35943914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2280000 | 180000 | Paket Selesai |
| 260 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042094000 | 38118893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31480000 | 20660000 | Paket Selesai |