MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,861-2,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300276000 | 54668466 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 526000 | 652000 | 652000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2862 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300282000 | 54668465 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2330000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2863 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300290000 | 54668289 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30500000 | 11300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2864 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300299000 | 54668288 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2500000 | 2003700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2865 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300304000 | 54666291 | Belanja Tagihan Air/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4340000 | 3677250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2866 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300308000 | 54666290 | Belanja Tagihan Listrik/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35412800 | 29731300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2867 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300315000 | 54666289 | Belanja Tagihan Telepon/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 247200 | 242718 | 242718 | 242718 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2868 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10302224000 | 54404383 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 321862750 | 181168900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2869 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302425000 | 57840258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 237000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2870 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302462000 | 57841098 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2871 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302671000 | 54060673 | Belanja Tagihan Listrik (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 1049000 | 1019800 | 1019800 | 1019800 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2872 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302697000 | 54060672 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 3636000 | 2374837 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2873 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302718000 | 57930188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2874 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302914000 | 54056894 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 11470000 | 6528205 | 4145970 | 4145970 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2875 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303585000 | 54404395 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 65000000 | 54498000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2876 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303750000 | 54404396 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 45000000 | 23416000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2877 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304848000 | 54404381 | Belanja Modal Alat Pembersih (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2878 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304907000 | 54404384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 20406000 | 20378250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2879 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10305225000 | 54404388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 2176550 | 2176550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2880 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10306725000 | 54407291 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 59236260 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 241-260 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10051187000 | 36166353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 242 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
| 243 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 592886493 | Paket Selesai |
| 244 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012895000 | 36167435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ODHIV | 6480000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 245 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 246 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
| 247 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012892000 | 36167366 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kespro | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 248 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
| 249 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012891000 | 36167292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ausrem | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 250 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012902000 | 36167118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Terduga TB | 2400000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 251 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012897000 | 36171581 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gizi | 9280000 | 9250000 | Paket Selesai |
| 252 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
| 253 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012903000 | 36166714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 254 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3662255 | 35943671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5380000 | (not set) | Paket Selesai |
| 255 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4351255 | 38119119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 256 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3659255 | 38085692 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 549271328 | 230563807 | Paket Selesai |
| 257 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4352255 | 35944020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36000000 | 7750000 | Paket Selesai |
| 258 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3655255 | 35943471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 56940000 | 13560000 | Paket Selesai |
| 259 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3438255 | 35943914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2280000 | 180000 | Paket Selesai |
| 260 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042094000 | 38118893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31480000 | 20660000 | Paket Selesai |