MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 4,021-4,040 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604557000 | 54629447 | Belanja Tagihan Listrik Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 15845176 | 15844500 | 15844500 | 15844500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4022 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10604678000 | 61507719 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pengembangan Aplikasi) | 30000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4023 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604725000 | 54630973 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 31680200 | 31666400 | 31666400 | 31666400 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4024 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604846000 | 60889112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1400000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4025 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605168000 | 59017898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 7982500 | 7982500 | 7982500 | 7982500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4026 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605205000 | 60918139 | Belanja Jasa Iklan dan Publikasi (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 39880000 | 4220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4027 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605235000 | 60088673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 21517500 | 21175950 | 21175950 | 21175950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4028 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605307000 | 60793859 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 16242650 | 15807177 | 15807177 | 15807177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4029 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605325000 | 60929877 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko) | 2044000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4030 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605338000 | 60794900 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 11679650 | 10859796 | 10859796 | 10859796 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4031 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10607593000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 16381000 | 16381000 | 16381000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4032 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10607866000 | 61801124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Opsen PKB ( Pendataan - Pendataan ) - LANGSUNG | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4033 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607933000 | 61717464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengembangan Aplikasi) | 10944500 | 3820150 | 3820150 | 3820150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4034 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10607949000 | 60642910 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 94041600 | 11655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4035 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607987000 | 61717459 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengembangan Aplikasi) | 2751450 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4036 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10608205000 | 61834736 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1817000 | 1817000 | 1817000 | 1817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4037 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609566000 | 61655174 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyelenggaraan SPBE) | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4038 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10609658000 | 61788818 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( Pendataan - Analisa ) Langsung | 14640000 | 3940000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4039 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609916000 | 61717462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi Literasi SPBE) | 1044550 | 547850 | 547850 | 547850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4040 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609953000 | 61543966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Promosi Literasi SPBE) | 393050 | 175000 | 175000 | 175000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 241-260 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10051187000 | 36166353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 242 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
| 243 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 592886493 | Paket Selesai |
| 244 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012895000 | 36167435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ODHIV | 6480000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 245 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 246 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
| 247 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012892000 | 36167366 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kespro | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 248 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
| 249 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012891000 | 36167292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ausrem | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 250 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012902000 | 36167118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Terduga TB | 2400000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 251 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012897000 | 36171581 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gizi | 9280000 | 9250000 | Paket Selesai |
| 252 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
| 253 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012903000 | 36166714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 254 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3662255 | 35943671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5380000 | (not set) | Paket Selesai |
| 255 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4351255 | 38119119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 256 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3659255 | 38085692 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 549271328 | 230563807 | Paket Selesai |
| 257 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 4352255 | 35944020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36000000 | 7750000 | Paket Selesai |
| 258 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3655255 | 35943471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 56940000 | 13560000 | Paket Selesai |
| 259 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 3438255 | 35943914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2280000 | 180000 | Paket Selesai |
| 260 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042094000 | 38118893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31480000 | 20660000 | Paket Selesai |