MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 241-260 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10051187000 | 36166353 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 242 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012889000 | 36171582 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 403700 | 400000 | Paket Selesai |
| 243 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3870255 | 38470573 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 608048166 | 592886493 | Paket Selesai |
| 244 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012895000 | 36167435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ODHIV | 6480000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 245 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4083255 | 36167482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kesling | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 246 | PUSKESMAS NGUJUNG | 3720255 | 37626455 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 461171600 | 1000000 | Paket Selesai |
| 247 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012892000 | 36167366 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kespro | 660000 | 660000 | Paket Selesai |
| 248 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012885000 | 36167146 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 25440000 | 22410000 | Paket Selesai |
| 249 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012891000 | 36167292 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ausrem | 840000 | 840000 | Paket Selesai |
| 250 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012902000 | 36167118 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Terduga TB | 2400000 | 1260000 | Paket Selesai |
| 251 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012897000 | 36171581 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gizi | 9280000 | 9250000 | Paket Selesai |
| 252 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012887000 | 36171716 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UKBM | 38930000 | 38930000 | Paket Selesai |
| 253 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10012903000 | 36166714 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 254 | PUSKESMAS TEBON | 3662255 | 35943671 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5380000 | (not set) | Paket Selesai |
| 255 | PUSKESMAS TEBON | 4351255 | 38119119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 256 | PUSKESMAS TEBON | 3659255 | 38085692 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 549271328 | 230563807 | Paket Selesai |
| 257 | PUSKESMAS TEBON | 4352255 | 35944020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36000000 | 7750000 | Paket Selesai |
| 258 | PUSKESMAS TEBON | 3655255 | 35943471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 56940000 | 13560000 | Paket Selesai |
| 259 | PUSKESMAS TEBON | 3438255 | 35943914 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2280000 | 180000 | Paket Selesai |
| 260 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042094000 | 38118893 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31480000 | 20660000 | Paket Selesai |