MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,581-3,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10459230000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3582 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459671000 | 54665371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3485000 | 3445100 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3583 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459673000 | 54613299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29380000 | 29320000 | 29320000 | 29320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3584 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459675000 | 54575587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3585 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459676000 | 54574660 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21415500 | 21389400 | 21389400 | 21389400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3586 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459677000 | 54574417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukasi | 23067000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3587 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10459993000 | 59916700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1011150 | 917000 | 917000 | 917000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3588 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460001000 | 59491254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 592500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3589 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460004000 | 59491256 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1680700 | 1672000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3590 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460008000 | 59491260 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 79018280 | 67330000 | 67330000 | 67330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3591 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460012000 | 56257565 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 5000000 | 4821000 | 4821000 | 4821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3592 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461159000 | 59454437 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gonggang | 73679200 | 67254900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3593 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461166000 | 59428482 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Gonggang | 1777500 | 1400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3594 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461174000 | 59428396 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Gonggang | 4698500 | 4080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3595 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461178000 | 59428123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Gonggang | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3596 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461183000 | 59428015 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gonggang | 5879300 | 2542400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3597 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461190000 | 59427838 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya UPTD Pengairan Gonggang | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3598 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461194000 | 56949557 | Belanja bahan- bahan Pelumas UPTD Pengairan Gonggang | 3352500 | 3352500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461769000 | 60090616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) [PL] | 3744300 | 3744300 | 3744300 | 3744300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3600 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461961000 | 60089839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) [PL] | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,601-2,620 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10133081000 | 38787133 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2820000 | 1820000 | Paket Selesai |
| 2602 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240410000 | 38904413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Orang Terduga TB | 10560000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 2603 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 11280000 | Paket Selesai |
| 2604 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096999000 | 38576928 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 17914000 | Paket Selesai |
| 2605 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213566000 | 38876802 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PRKA) | 50000000 | 26650000 | Paket Selesai |
| 2606 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147904000 | 40901879 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0040 TBC | 33000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2607 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116937000 | 38672948 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 6300000 | 4450000 | Paket Selesai |
| 2608 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167595000 | 38751831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2609 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117497000 | 38946469 | Belanja Iuran JKN PPU 4 % ( PNS dan PPPK ) (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23400000 | 20386080 | Paket Sedang Berjalan |
| 2610 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214053000 | 41296164 | Belanja Lembur (Promosi Literasi SPBE) | 7086000 | 5868000 | Paket Selesai |
| 2611 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2612 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10150935000 | 40900504 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21000000 | 20940000 | Paket Selesai |
| 2613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117020000 | 38840380 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota -Pengelolaan Surveilans Kesehatan) | 6400000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2614 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10222999000 | 40864451 | Belanja Lembur (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 6936000 | 6936000 | Paket Selesai |
| 2615 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 3320000 | Paket Selesai |
| 2616 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118089000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2617 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10150920000 | 40900503 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 6155500 | Paket Selesai |
| 2618 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10223729000 | 40917080 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Prajabatan) | 200000000 | 199927065 | Paket Selesai |
| 2619 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Selesai |
| 2620 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219702000 | 40879239 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota) | 1000000 | 250000 | Paket Selesai |