MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,861-1,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,601-2,620 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10133081000 | 38787133 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2820000 | 1820000 | Paket Selesai |
| 2602 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240410000 | 38904413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pelayanan Orang Terduga TB | 10560000 | 10500000 | Paket Selesai |
| 2603 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 11280000 | Paket Selesai |
| 2604 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096999000 | 38576928 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70000000 | 17914000 | Paket Selesai |
| 2605 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213566000 | 38876802 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PRKA) | 50000000 | 26650000 | Paket Selesai |
| 2606 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10147904000 | 40901879 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0040 TBC | 33000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2607 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116937000 | 38672948 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 6300000 | 4450000 | Paket Selesai |
| 2608 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167595000 | 38751831 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2609 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117497000 | 38946469 | Belanja Iuran JKN PPU 4 % ( PNS dan PPPK ) (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23400000 | 20386080 | Paket Sedang Berjalan |
| 2610 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214053000 | 41296164 | Belanja Lembur (Promosi Literasi SPBE) | 7086000 | 5868000 | Paket Selesai |
| 2611 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10167542000 | 40882102 | Belanja Lembur ( Sistem Drainase ) | 2154000 | 2154000 | Paket Selesai |
| 2612 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10150935000 | 40900504 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 21000000 | 20940000 | Paket Selesai |
| 2613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117020000 | 38840380 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota -Pengelolaan Surveilans Kesehatan) | 6400000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2614 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10222999000 | 40864451 | Belanja Lembur (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 6936000 | 6936000 | Paket Selesai |
| 2615 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 3320000 | Paket Selesai |
| 2616 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118089000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2617 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10150920000 | 40900503 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 6155500 | Paket Selesai |
| 2618 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10223729000 | 40917080 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Prajabatan) | 200000000 | 199927065 | Paket Selesai |
| 2619 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098340000 | 38560199 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 60000000 | 14354000 | Paket Selesai |
| 2620 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219702000 | 40879239 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota) | 1000000 | 250000 | Paket Selesai |