MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,061-2,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154113000 | 52137536 | Belanja Bahan Komputer Kel.Mranggen | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2062 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154137000 | 52099352 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 5246000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2063 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154160000 | 52975097 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1973300 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2064 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154193000 | 52975013 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2190000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2065 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154199000 | 46758512 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2066 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154226000 | 52973089 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4000000 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2067 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154235000 | 46758544 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2068 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154238000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2069 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2070 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2071 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2072 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2073 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2074 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2075 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2076 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154330000 | 53486987 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 7146000 | 5731000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2077 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2078 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2079 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2080 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,641-2,660 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109425000 | 38770172 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 1626900211 | 1744045433 | Paket Selesai |
| 2642 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101699000 | 38796197 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi - PKM Panekan ) | 74460000 | 70100000 | Paket Selesai |
| 2643 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10117062000 | 40855944 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4000000 | 3518000 | Paket Selesai |
| 2644 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101747000 | 38797273 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT - PKM PANEKAN ) | 44160000 | 44160000 | Paket Selesai |
| 2645 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10166204000 | 40879451 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota) | 24600000 | 21600000 | Paket Selesai |
| 2646 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10198855000 | 38989026 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3600000 | 2790000 | Paket Selesai |
| 2647 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260671000 | 38664586 | Honor Petugas Dirigen (Bagian Kesra) -Kesmas | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2648 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098343000 | 38560200 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 630000 | Paket Selesai |
| 2649 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213240000 | 40928828 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 2650 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203157000 | 40892967 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PBMD-Pengamanan) | 15000000 | 13510000 | Paket Selesai |
| 2651 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10256155000 | 40872386 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2652 | 2025 | INSPEKTORAT | 10205339000 | 41119983 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas) | 7000000 | 6682500 | Paket Selesai |
| 2653 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152724000 | 38922491 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2654 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10233015000 | 41278292 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 { Prajabatan} | 320000000 | 315875000 | Paket Selesai |
| 2655 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130739000 | 38864479 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 10120000 | 8340000 | Paket Selesai |
| 2656 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10182617000 | 39366075 | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Verifikasi TPG (PTK - Perhitungan dan Pemetaan PTK) | 3600000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 2657 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175423000 | 40874594 | Belanja Beasiswa (efisiensi) (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 500000000 | Paket Selesai |
| 2658 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119797000 | 38879018 | Belanja Lembur ( PFK ) | 38706000 | 13950000 | Paket Selesai |
| 2659 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10222621000 | 40886675 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak | 14000000 | 13790000 | Paket Selesai |
| 2660 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111408000 | 38811853 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 20000000 | 6317000 | Paket Selesai |