MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,661-2,680 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 2662 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240424000 | 38904285 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1620000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 2663 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3500000 | 2590000 | Paket Selesai |
| 2664 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206592000 | 38809706 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi Limbah B3) | 4000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2665 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10242716000 | 40871980 | Belanja Lembur (Bagian Kesra) | 11670000 | 11634000 | Paket Selesai |
| 2666 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10131431000 | 40856547 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Keu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 110000000 | 110000000 | Paket Selesai |
| 2667 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222511000 | 41276043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 1800000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2668 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166938000 | 38810545 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 6300000 | 2625000 | Paket Selesai |
| 2669 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10237405000 | 41114838 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 20000000 | 12800000 | Paket Selesai |
| 2670 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203235000 | 38794770 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (SET-BIMTEK) | 97000000 | 96000000 | Paket Selesai |
| 2671 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166092000 | 38810547 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2672 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172176000 | 39047799 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2673 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10107691000 | 38639622 | Belanja Lembur (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7860000 | 7740000 | Paket Selesai |
| 2674 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259676000 | 40872032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Kesra) | 10000000 | 9867000 | Paket Selesai |
| 2675 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165024000 | 38871194 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 11700000 | 11700000 | Paket Selesai |
| 2676 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2677 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118006000 | 40275562 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9600000 | 4880000 | Paket Selesai |
| 2678 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 5900000 | Paket Selesai |
| 2679 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10207577000 | 40880087 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kec. Maospati (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2680 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234725000 | 40863323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)-K3 | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |