MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,581-1,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102781000 | 48320250 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-PMKP-PL) | 1499400 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1582 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102868000 | 48320718 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (IKP-PMKP) | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1583 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102927000 | 48322813 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (IKP-PMKP) | 690000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1584 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102955000 | 48320792 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (IKP-PMKP) | 730000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1585 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102962000 | 48320599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (IKP-PMKP) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1586 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103104000 | 48321583 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PMKP) | 1466000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1587 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103114000 | 53067820 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PMKP) | 710150 | 708750 | 708750 | 708750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1588 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10103244000 | 53697924 | Belanja Makanan dan Minuman rapat | 8014500 | 8014500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1589 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10103293000 | 53205746 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 82661912 | 44673060 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1590 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103591000 | 48338303 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MO) | 2673000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1591 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103604000 | 48335800 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (IKP - PK) | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1592 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103639000 | 48338534 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MA) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1593 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103911000 | 53869557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.B) | 37867500 | 35688600 | 35688600 | 35688600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1594 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103919000 | 53844511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.B) | 417200 | 417200 | 417200 | 417200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1595 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103931000 | 53869724 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.B) | 3252900 | 3252900 | 3252900 | 3252900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1596 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103937000 | 53869768 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TIK.B) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1597 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103941000 | 48337755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (TiK.B) | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1598 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104234000 | 53869953 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.C) | 14458000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1599 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104259000 | 52972292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.C) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1600 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104345000 | 52984823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,661-2,680 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 2662 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240424000 | 38904285 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1620000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 2663 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3500000 | 2590000 | Paket Selesai |
| 2664 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206592000 | 38809706 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Koordinasi Limbah B3) | 4000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2665 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10242716000 | 40871980 | Belanja Lembur (Bagian Kesra) | 11670000 | 11634000 | Paket Selesai |
| 2666 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10131431000 | 40856547 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Keu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 110000000 | 110000000 | Paket Selesai |
| 2667 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222511000 | 41276043 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 1800000 | 900000 | Paket Selesai |
| 2668 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166938000 | 38810545 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 6300000 | 2625000 | Paket Selesai |
| 2669 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10237405000 | 41114838 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 20000000 | 12800000 | Paket Selesai |
| 2670 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203235000 | 38794770 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (SET-BIMTEK) | 97000000 | 96000000 | Paket Selesai |
| 2671 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10166092000 | 38810547 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat) | 5000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2672 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172176000 | 39047799 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - OSN) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2673 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10107691000 | 38639622 | Belanja Lembur (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7860000 | 7740000 | Paket Selesai |
| 2674 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259676000 | 40872032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Kesra) | 10000000 | 9867000 | Paket Selesai |
| 2675 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165024000 | 38871194 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 11700000 | 11700000 | Paket Selesai |
| 2676 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140771000 | 38925020 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Rehab Gedung Kntor) | 3800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2677 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118006000 | 40275562 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9600000 | 4880000 | Paket Selesai |
| 2678 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109421000 | 38774609 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Puskesmas Lembeyan | 7600000 | 5900000 | Paket Selesai |
| 2679 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10207577000 | 40880087 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kec. Maospati (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 2680 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234725000 | 40863323 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja)-K3 | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |