MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,701-2,720 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116894000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1280000 | Paket Selesai |
| 2702 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213568000 | 38877071 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (ANG-PDPA) | 50000000 | 24250000 | Paket Selesai |
| 2703 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197428000 | 38929049 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.01) | 32280000 | 32280000 | Paket Selesai |
| 2704 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214817000 | 38964580 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas) | 17050000 | 10050000 | Paket Selesai |
| 2705 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10118051000 | 40868189 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 18000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 2706 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130744000 | 38864546 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 1020000 | 60000 | Paket Selesai |
| 2707 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197479000 | 41333069 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.44) | 2580000 | 2580000 | Paket Selesai |
| 2708 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165021000 | 38871350 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 7260000 | 6060000 | Paket Selesai |
| 2709 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101755000 | 38790355 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular - PKM PANEKAN ) | 227270000 | 217530000 | Paket Selesai |
| 2710 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10223180000 | 40901188 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa1.02.02.2.02.0045 | 5000000 | 4441500 | Paket Selesai |
| 2711 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168422000 | 38819463 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TP 1) | 33600000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 2712 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246720000 | 41144441 | Jasa Seni Group Elektone (Kesmas Bag Kesra ) | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 2713 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10239033000 | 38963864 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 05.2.01.0001 | 13100000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 2714 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228491000 | 39045278 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 20300000 | 16200000 | Paket Selesai |
| 2715 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233167000 | 38798530 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan Kel.Mranggen | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |
| 2716 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10192102000 | 40902150 | Belanja Biaya Admin Bank | 150000 | 72500 | Paket Sedang Berjalan |
| 2717 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10162842000 | 40901927 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Binwas Perizinan Nakes | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 2718 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10106218000 | 40668367 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5700000 | 5340000 | Paket Selesai |
| 2719 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219456000 | 40882155 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 52500000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2720 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116931000 | 38665212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP-PPAPS) | 1074150000 | (not set) | Paket Dibatalkan |