MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,241-2,260 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162242000 | 53366980 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 94962000 | 75011700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2242 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10162508000 | 53470579 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2243 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162689000 | 53084174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2244 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162778000 | 53084127 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2245 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162873000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2246 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162880000 | 53084101 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2247 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163051000 | 52555966 | Belanja Materai | 1165000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2248 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163084000 | 53168759 | Belanja Perabot Rumah Tangga Lainnya SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 1600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2249 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10163113000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2250 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163159000 | 53169038 | Belanja Pemeliharaan Taman SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2251 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163192000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3328627 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2252 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163214000 | 53750466 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran | 19864640 | 8714470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2253 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163243000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 37615500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2254 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163309000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 2283200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2255 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163313000 | 53470544 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2256 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163319000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 5820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2257 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163320000 | 53486941 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang | 7500000 | 5845500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2258 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163326000 | 53470512 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2259 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163330000 | 53226385 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 18000000 | 8300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2260 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163339000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,721-2,740 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197447000 | 38930541 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.47) | 17400000 | 17400000 | Paket Selesai |
| 2722 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10241085000 | 40884079 | Belanja Lembur ( Pengelolaan Sisa Lebih ) | 14970000 | 13452000 | Paket Selesai |
| 2723 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225360000 | 41331024 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Relasi Media) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 2724 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160853000 | 39321908 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD - Puskesmas Takeran | 4000000 | 3940000 | Paket Selesai |
| 2725 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10232271000 | 39407434 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kec. Maospati (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) | 27525000 | 17400000 | Paket Selesai |
| 2726 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099857000 | 38895543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 3500000 | 270000 | Paket Selesai |
| 2727 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121690000 | 39469439 | Belanja jasa pelayanan kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 1397000000 | 1197541492 | Paket Selesai |
| 2728 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259647000 | 40872055 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Kesra) | 2000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 2729 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10149739000 | 39080742 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (01.2.02.0007) | 868650000 | 291700000 | Paket Selesai |
| 2730 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10206269000 | 38809675 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Verifikasi Lapangan Limbah B3) | 2350000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2731 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10258903000 | 40906603 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg. Evaluasi Kelurahan Mranggen | 3000000 | 2975000 | Paket Selesai |
| 2732 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Selesai |
| 2733 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198061000 | 39090459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 55850000 | 44550000 | Paket Selesai |
| 2734 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 12990000 | Paket Selesai |
| 2735 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233161000 | 40906583 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Kel.Mranggen | 5000000 | 4805000 | Paket Selesai |
| 2736 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095602000 | 38895876 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 5000000 | 2230000 | Paket Selesai |
| 2737 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099256000 | 40408019 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Bagian Adbang) | 54744000 | 28640300 | Paket Selesai |
| 2738 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121698000 | 39186301 | Belanja Jasa Narasumber (BLUD Kawedanan) | 16500000 | 5400000 | Paket Selesai |
| 2739 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203166000 | 40892902 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PBMD-Optimalisasi) | 10000000 | 2328000 | Paket Selesai |
| 2740 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166362000 | 38949741 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 5000000 | 4842000 | Paket Selesai |