MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,761-2,780 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10165716000 | 40865774 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain) | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2762 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167401000 | 38799218 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ) | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 2763 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 16972929 | Paket Selesai |
| 2764 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214314000 | 38824978 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 2765 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153335000 | 39340098 | Belanja Lembur (PNF - Rehabilitasi Sedang/Ringan Kesetaraan) | 2910000 | 2910000 | Paket Selesai |
| 2766 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197433000 | 38929652 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.10) | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 2767 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117019000 | 38840482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis) | 8000000 | 2420000 | Paket Selesai |
| 2768 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Selesai |
| 2769 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213249000 | 38824912 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 2770 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219505000 | 40878913 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota) | 13000000 | 1385000 | Paket Selesai |
| 2771 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232717000 | 38832384;38832385 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 97435000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2772 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10226255000 | 41315764 | Belanja Lembur (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 8166000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2773 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098367000 | 38576878 | Belanja Lembur | 19560000 | 8094000 | Paket Selesai |
| 2774 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 26278820 | Paket Selesai |
| 2775 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221115000 | 40882155 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 52500000 | 22163000 | Paket Selesai |
| 2776 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2777 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10236478000 | 38670949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja)-K3 | 131175000 | 84600000 | Paket Selesai |
| 2778 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 11412320 | Paket Selesai |
| 2779 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10230949000 | 41312055 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 1500000 | 1220000 | Paket Selesai |
| 2780 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222481000 | 41300011 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Evaluasi Kinerja PD) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |