MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 761-780 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 762 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 763 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 764 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 765 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5750255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3468398 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 766 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5751255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1434000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 767 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5752255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 768 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5753255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3476887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 769 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5754255 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 770 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5755255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 1700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 771 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5756255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 772 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5757255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 773 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5758255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 774 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5759255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 1096300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 775 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5760255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 876000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 776 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5761255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 777 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5762255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 10800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 778 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5763255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 3117900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 779 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5764255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 116887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 780 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5765255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,761-2,780 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10165716000 | 40865774 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain) | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2762 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167401000 | 38799218 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ) | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 2763 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 16972929 | Paket Selesai |
| 2764 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214314000 | 38824978 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 2765 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153335000 | 39340098 | Belanja Lembur (PNF - Rehabilitasi Sedang/Ringan Kesetaraan) | 2910000 | 2910000 | Paket Selesai |
| 2766 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197433000 | 38929652 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.10) | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 2767 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117019000 | 38840482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis) | 8000000 | 2420000 | Paket Selesai |
| 2768 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Selesai |
| 2769 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213249000 | 38824912 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 2770 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219505000 | 40878913 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota) | 13000000 | 1385000 | Paket Selesai |
| 2771 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232717000 | 38832384;38832385 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 97435000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2772 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10226255000 | 41315764 | Belanja Lembur (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 8166000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2773 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098367000 | 38576878 | Belanja Lembur | 19560000 | 8094000 | Paket Selesai |
| 2774 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 26278820 | Paket Selesai |
| 2775 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221115000 | 40882155 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 52500000 | 22163000 | Paket Selesai |
| 2776 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2777 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10236478000 | 38670949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja)-K3 | 131175000 | 84600000 | Paket Selesai |
| 2778 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 11412320 | Paket Selesai |
| 2779 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10230949000 | 41312055 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 1500000 | 1220000 | Paket Selesai |
| 2780 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222481000 | 41300011 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Evaluasi Kinerja PD) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |