MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 801-820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5786255 | 48954563 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sidorejo | 1592500 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 802 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5787255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 33773970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 803 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5788255 | 50902547 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sidorejo | 23000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 804 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5789255 | 48966962 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 805 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5790255 | 53490147;51911906 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Ranap | 24772420 | 22896000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 806 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5791255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 16770000 | 16770000 | 16770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 807 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5792255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 808 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5793255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1890900 | 1890900 | 1890900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 809 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5794255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 810 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5795255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 811 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5796255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 812 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5797255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 813 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5798255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 814 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5799255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 815 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5800255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 110000 | 110000 | 110000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 816 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5801255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119769 | 119769 | 119769 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 817 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5803255 | 50899130 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 818 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5804255 | 53132431;48962177 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sidorejo | 8000000 | 4435499 | 4435499 | 4420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 819 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5805255 | 48961933 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu BLUD Puskesmas Sidorejo | 4680000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 820 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5806255 | 48963175 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sidorejo | 8400000 | 5576800 | 5576800 | 5520000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,761-2,780 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10165716000 | 40865774 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain) | 2000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2762 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167401000 | 38799218 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ) | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 2763 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 16972929 | Paket Selesai |
| 2764 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10214314000 | 38824978 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 2765 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153335000 | 39340098 | Belanja Lembur (PNF - Rehabilitasi Sedang/Ringan Kesetaraan) | 2910000 | 2910000 | Paket Selesai |
| 2766 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197433000 | 38929652 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.10) | 5040000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 2767 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117019000 | 38840482 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis) | 8000000 | 2420000 | Paket Selesai |
| 2768 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152751000 | 40892792 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-KEBIJAKAN) | 0 | (not set) | Paket Selesai |
| 2769 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213249000 | 38824912 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 2770 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10219505000 | 40878913 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota) | 13000000 | 1385000 | Paket Selesai |
| 2771 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232717000 | 38832384;38832385 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 97435000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 2772 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10226255000 | 41315764 | Belanja Lembur (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 8166000 | (not set) | Paket Selesai |
| 2773 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098367000 | 38576878 | Belanja Lembur | 19560000 | 8094000 | Paket Selesai |
| 2774 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152673000 | 40891639 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ACT-REKON) | 34000000 | 26278820 | Paket Selesai |
| 2775 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10221115000 | 40882155 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 52500000 | 22163000 | Paket Selesai |
| 2776 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 2777 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10236478000 | 38670949 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja)-K3 | 131175000 | 84600000 | Paket Selesai |
| 2778 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118022000 | 38877210 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-APBD) | 50000000 | 11412320 | Paket Selesai |
| 2779 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10230949000 | 41312055 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 1500000 | 1220000 | Paket Selesai |
| 2780 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222481000 | 41300011 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Evaluasi Kinerja PD) | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |