MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042027000 | 35818662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8940000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042104000 | 38083855 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 36120000 | 24340000 | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042077000 | 35818783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 420000 | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3958255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 265 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042123000 | 35804079 | Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3928255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | 521774726 | Paket Sedang Berjalan |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042087000 | 38118890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042098000 | 38083863 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 110880000 | 110880000 | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
| 270 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042040000 | 35818686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11200000 | 9400000 | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042072000 | 35818758 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042008000 | 35818590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3274255 | 36154157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9860000 | 5940000 | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042019000 | 35818644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12400000 | 9880000 | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042062000 | 35818733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042001000 | 35804078 | Bantuan Transport Peserta | 24800000 | 24800000 | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042049000 | 35818697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 79660000 | 59880000 | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10047803000 | 38117747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 20400000 | 19020000 | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 4092255 | 38117755 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10047842000 | 38117739 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasinal Pelayanan Puskesmas ( BOK ) | 2700000 | 2700000 | Paket Selesai |