MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,081-3,100 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324337000 | 57971917 | Pemeliharaan Aplikasi RME (Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324338000 | 57969728 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 15466570 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3083 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324340000 | 59231152 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7000000 | 3885000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3084 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324348000 | 54946035 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 25000000 | 7448802 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3085 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324359000 | 54946646 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 54478590 | 30706112 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3086 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418;60904031 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 15240000 | 11398770 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3088 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3089 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6910000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3090 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 60401365;55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 4194000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3091 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 1400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3092 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3093 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324400000 | 57969527 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan ( Peningkatan Pelayanan BLUD- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1520532600 | 1302190892 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3094 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10324409000 | 56559044 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1744750 | 1744750 | 1744750 | 1744750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324486000 | 57346455 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1988150 | 1988150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324493000 | 55908248 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3097 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324495000 | 54663321 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 248850 | 248850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324505000 | 59682769 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80000000 | 75798720 | 75798720 | 75798720 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3099 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10324507000 | 59476117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas/ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5567500 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3100 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10324526000 | 59230963 | Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) 1 | 6410000 | 6410000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042027000 | 35818662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8940000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042104000 | 38083855 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 36120000 | 24340000 | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042077000 | 35818783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 420000 | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3958255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 265 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042123000 | 35804079 | Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3928255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | 521774726 | Paket Sedang Berjalan |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042087000 | 38118890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042098000 | 38083863 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 110880000 | 110880000 | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
| 270 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042040000 | 35818686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11200000 | 9400000 | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042072000 | 35818758 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042008000 | 35818590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3274255 | 36154157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9860000 | 5940000 | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042019000 | 35818644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12400000 | 9880000 | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042062000 | 35818733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042001000 | 35804078 | Bantuan Transport Peserta | 24800000 | 24800000 | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042049000 | 35818697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 79660000 | 59880000 | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10047803000 | 38117747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 20400000 | 19020000 | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 4092255 | 38117755 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10047842000 | 38117739 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasinal Pelayanan Puskesmas ( BOK ) | 2700000 | 2700000 | Paket Selesai |