MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,521-1,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082287000 | 53687754 | Belanja Pengembangan SIMRS | 1100000000 | 298959550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1522 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082332000 | 53314954 | Belanja Sertifikat (Perijinan) | 125000000 | 33162500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1523 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082417000 | 47201448 | Pengembangan Gedung Radiologi | 880156500 | 288919900 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1524 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10082471000 | 53731302 | Belanja Remunerasi | 40652813388 | 39704555141 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1525 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10082557000 | 53652576 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut) PL | 1539300 | 1539300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1526 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085400000 | 48324458 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-PPID) | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1527 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085407000 | 48325600 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PPID) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1528 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085417000 | 48328068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PPID) | 1538000 | 1211300 | 1211300 | 1211300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1529 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10085433000 | 53806141 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (IKP-PPID) | 630000 | 544000 | 544000 | 544000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1530 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086076000 | 53814111 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (IKP-LHM) (PL) | 216600000 | 214250000 | 214250000 | 214250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1531 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086085000 | 53067863 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-LHM) | 106499450 | 105124500 | 105124500 | 105124500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1532 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086111000 | 46946246 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-LHM) | 4581250 | 4502500 | 4502500 | 4502500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1533 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086143000 | 48323728 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (IKP-LHM) | 372800 | 320000 | 320000 | 320000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1534 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086150000 | 48462939 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik SEKRE | 17500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1535 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086191000 | 52997241 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor SEKRE | 49000000 | (not set) | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1536 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086656000 | 48456754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 18339416 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1537 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086662000 | 48456619 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1538 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086670000 | 48455988 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah SEKRE | 6000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1539 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086681000 | 52939362 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 104878000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1540 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086683000 | 52939929 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 43757000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 261-280 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042027000 | 35818662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8940000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 262 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042104000 | 38083855 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 36120000 | 24340000 | Paket Selesai |
| 263 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042077000 | 35818783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 420000 | Paket Selesai |
| 264 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3958255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 265 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042123000 | 35804079 | Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 266 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3928255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | 521774726 | Paket Sedang Berjalan |
| 267 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042087000 | 38118890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 268 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042098000 | 38083863 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 110880000 | 110880000 | Paket Selesai |
| 269 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
| 270 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042040000 | 35818686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11200000 | 9400000 | Paket Selesai |
| 271 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042072000 | 35818758 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 272 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042008000 | 35818590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 273 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3274255 | 36154157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9860000 | 5940000 | Paket Selesai |
| 274 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042019000 | 35818644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12400000 | 9880000 | Paket Selesai |
| 275 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042062000 | 35818733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 276 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042001000 | 35804078 | Bantuan Transport Peserta | 24800000 | 24800000 | Paket Selesai |
| 277 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042049000 | 35818697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 79660000 | 59880000 | Paket Selesai |
| 278 | PUSKESMAS TAJI | 10047803000 | 38117747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 20400000 | 19020000 | Paket Selesai |
| 279 | PUSKESMAS TAJI | 4092255 | 38117755 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 280 | PUSKESMAS TAJI | 10047842000 | 38117739 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasinal Pelayanan Puskesmas ( BOK ) | 2700000 | 2700000 | Paket Selesai |