MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 261-280 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042027000 | 35818662 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8940000 | 5040000 | Paket Selesai |
| 262 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042104000 | 38083855 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 36120000 | 24340000 | Paket Selesai |
| 263 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042077000 | 35818783 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 420000 | Paket Selesai |
| 264 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3958255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 265 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042123000 | 35804079 | Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori I | 1650000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 266 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 3928255 | 36655851 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 567033605 | 521774726 | Paket Sedang Berjalan |
| 267 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042087000 | 38118890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10800000 | 2880000 | Paket Selesai |
| 268 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042098000 | 38083863 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 110880000 | 110880000 | Paket Selesai |
| 269 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042070000 | 35818750 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15840000 | 9480000 | Paket Selesai |
| 270 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042040000 | 35818686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11200000 | 9400000 | Paket Selesai |
| 271 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042072000 | 35818758 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 272 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042008000 | 35818590 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3960000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 273 | PUSKESMAS SUKOMORO | 3274255 | 36154157 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9860000 | 5940000 | Paket Selesai |
| 274 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042019000 | 35818644 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12400000 | 9880000 | Paket Selesai |
| 275 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042062000 | 35818733 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 1320000 | Paket Selesai |
| 276 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042001000 | 35804078 | Bantuan Transport Peserta | 24800000 | 24800000 | Paket Selesai |
| 277 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10042049000 | 35818697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 79660000 | 59880000 | Paket Selesai |
| 278 | PUSKESMAS TAJI | 10047803000 | 38117747 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 20400000 | 19020000 | Paket Selesai |
| 279 | PUSKESMAS TAJI | 4092255 | 38117755 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 6600000 | 6600000 | Paket Selesai |
| 280 | PUSKESMAS TAJI | 10047842000 | 38117739 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasinal Pelayanan Puskesmas ( BOK ) | 2700000 | 2700000 | Paket Selesai |