MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,781-2,800 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 2782 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152706000 | 38915234 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-SEMESTER) | 675000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2783 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 2784 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10126476000 | 38924238 | Belanja Jasa Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Eselon II, III dan Tenaga Ahli dengan keahlian tertentu bersertifikat ( Pendataan - Analisa ) | 142900000 | 35300000 | Paket Selesai |
| 2785 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117030000 | 38840044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 11740000 | 7040000 | Paket Selesai |
| 2786 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197474000 | 41333078 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.25) | 121110000 | 115940000 | Paket Selesai |
| 2787 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9980000 | Paket Selesai |
| 2788 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118805000 | 39339717 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 8100000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2789 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257393000 | 41123493 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia SPGDT | 36100000 | 36100000 | Paket Selesai |
| 2790 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172618000 | 39045946 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD - Gerakan Sekolah Sehat - Hadiah Lomba Kader Tiwisada) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2791 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165020000 | 38871422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 2792 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125079000 | 38902071 | Belanja Lembur (Pendapatan-Sarpras) | 25200000 | 14964000 | Paket Selesai |
| 2793 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095246000 | 38863909 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 15000000 | 1930000 | Paket Selesai |
| 2794 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240431000 | 38904267 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Gizi Masyarakat | 18480000 | 17360000 | Paket Selesai |
| 2795 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 18845926 | Paket Selesai |
| 2796 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238487000 | 40870671 | Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2797 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 1999000 | Paket Selesai |
| 2798 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10198987000 | 39064136 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional 02.33) | 29900000 | 23000000 | Paket Selesai |
| 2799 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10194422000 | 39479920 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 8000000 | 5450000 | Paket Selesai |
| 2800 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256668000 | 41344954;41350590 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 282400000 | 277900000 | Paket Selesai |