MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 161-180 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5017255 | 50999143 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 1800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 162 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5018255 | 50999100 | Belanja Penambahan Daya ( Kelurahan Maospati) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 163 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5019255 | 46765934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Maospati) | 990250 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 164 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 165 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5021255 | 51002291 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kelurahan Maospati) | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 166 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5022255 | 50998301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 167 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 168 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5024255 | 50997805 | Belanja Tagihan Air | 1386000 | 1335500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 169 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5025255 | 50997806 | Belanja Tagihan Telepon | 780200 | 600202 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 170 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5026255 | 50997804 | Belanja Tagihan Listrik | 7654400 | 7654400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 171 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 172 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5028255 | 46766196 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 173 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5030255 | 46902545 | Photo Copy ( Kelurahan maospati) | 2433900 | 1119000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 174 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 175 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5032255 | 48730552 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1050000 | 315000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 176 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5033255 | 51905159 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 1635000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 177 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5034255 | 51900783 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 4813000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 178 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5036255 | 48734569 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sukomoro | 7000000 | 2500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 179 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5037255 | 48734950 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sukomoro | 10200000 | 4743999 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 180 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,781-2,800 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 2782 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152706000 | 38915234 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-SEMESTER) | 675000 | 300000 | Paket Selesai |
| 2783 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10117673000 | 38913285 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 12000000 | 4036400 | Paket Selesai |
| 2784 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10126476000 | 38924238 | Belanja Jasa Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Eselon II, III dan Tenaga Ahli dengan keahlian tertentu bersertifikat ( Pendataan - Analisa ) | 142900000 | 35300000 | Paket Selesai |
| 2785 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117030000 | 38840044 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 11740000 | 7040000 | Paket Selesai |
| 2786 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197474000 | 41333078 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.25) | 121110000 | 115940000 | Paket Selesai |
| 2787 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109403000 | 38776280 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 13240000 | 9980000 | Paket Selesai |
| 2788 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10118805000 | 39339717 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 8100000 | 8100000 | Paket Selesai |
| 2789 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257393000 | 41123493 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia SPGDT | 36100000 | 36100000 | Paket Selesai |
| 2790 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172618000 | 39045946 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (DIKDAS - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD - Gerakan Sekolah Sehat - Hadiah Lomba Kader Tiwisada) | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2791 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10165020000 | 38871422 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 2792 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125079000 | 38902071 | Belanja Lembur (Pendapatan-Sarpras) | 25200000 | 14964000 | Paket Selesai |
| 2793 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095246000 | 38863909 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan) | 15000000 | 1930000 | Paket Selesai |
| 2794 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240431000 | 38904267 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Gizi Masyarakat | 18480000 | 17360000 | Paket Selesai |
| 2795 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10099254000 | 40407904 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Bagian Adbang) | 69636000 | 18845926 | Paket Selesai |
| 2796 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238487000 | 40870671 | Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 2797 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101631000 | 38762643 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 1999000 | Paket Selesai |
| 2798 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10198987000 | 39064136 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional 02.33) | 29900000 | 23000000 | Paket Selesai |
| 2799 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10194422000 | 39479920 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota) | 8000000 | 5450000 | Paket Selesai |
| 2800 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256668000 | 41344954;41350590 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 282400000 | 277900000 | Paket Selesai |