MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 161-180 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5017255 | 50999143 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 1800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 162 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5018255 | 50999100 | Belanja Penambahan Daya ( Kelurahan Maospati) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 163 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5019255 | 46765934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Maospati) | 990250 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 164 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 165 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5021255 | 51002291 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kelurahan Maospati) | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 166 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5022255 | 50998301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 167 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 168 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5024255 | 50997805 | Belanja Tagihan Air | 1386000 | 1335500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 169 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5025255 | 50997806 | Belanja Tagihan Telepon | 780200 | 600202 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 170 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5026255 | 50997804 | Belanja Tagihan Listrik | 7654400 | 7654400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 171 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 172 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5028255 | 46766196 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 173 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5030255 | 46902545 | Photo Copy ( Kelurahan maospati) | 2433900 | 1119000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 174 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 175 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5032255 | 48730552 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1050000 | 315000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 176 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5033255 | 51905159 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 1635000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 177 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5034255 | 51900783 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 4813000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 178 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5036255 | 48734569 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sukomoro | 7000000 | 2500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 179 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5037255 | 48734950 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sukomoro | 10200000 | 4743999 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 180 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,881-2,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118092000 | 38952908 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PBMD-Pengamanan) | 433000000 | 136300000 | Paket Selesai |
| 2882 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117073000 | 38922603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 108670000 | 106010000 | Paket Selesai |
| 2883 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118078000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21474000 | Paket Selesai |
| 2884 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10212991000 | 38814431 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 2885 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240420000 | 38904332 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 7920000 | 7920000 | Paket Selesai |
| 2886 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198062000 | 39094924 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BOK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8440000 | 6020000 | Paket Selesai |
| 2887 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118372000 | 38844278 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PENAGIHAN-Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah) | 136100000 | 50850000 | Paket Selesai |
| 2888 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10178163000 | 38810234 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan) | 6000000 | 5460000 | Paket Selesai |
| 2889 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10237056000 | 38670307 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) - K3 | 5400000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 2890 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10224552000 | 40868191 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain | 3150000 | 3150000 | Paket Selesai |
| 2891 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10216658000 | 41136144 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 20800000 | 11200000 | Paket Selesai |
| 2892 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110457000 | 38809698 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengawasan Perizinan Usaha) | 4500000 | 1880000 | Paket Selesai |
| 2893 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240444000 | 38904115 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan P2PMPTM | 121890000 | 95220000 | Paket Selesai |
| 2894 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170144000 | 40115727 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | 3640000 | Paket Selesai |
| 2895 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152758000 | 41143830 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (ACT-PEMBINAAN) | 300000 | 150000 | Paket Selesai |
| 2896 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166121000 | 40916675 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 10192000 | 6782000 | Paket Selesai |
| 2897 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10257127000 | 41117832 | Belanja Jasa Tenaga Supir (SPGDT-PSC 119) | 46800000 | 46800000 | Paket Selesai |
| 2898 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10128904000 | 38934363 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ((Rehab Sarana dan Prasarana Kantor) | 10000000 | 1119000 | Paket Selesai |
| 2899 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101627000 | 39335547 | (Lalu Lintas) Belanja Lembur | 73488000 | 73392000 | Paket Selesai |
| 2900 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117498000 | 39875156 | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 13700000 | Paket Selesai |