MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,321-2,340 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519357000 | 53518865 | Belanja Tagihan Listrik | 362651274 | 334181347 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2322 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519381000 | 46837226 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18000000 | 14204500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2323 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519494000 | 46837231 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2324 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519518000 | 46837232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 29955000 | 22543200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2325 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519537000 | 46837233 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2326 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519563000 | 46837234 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 8730000 | 8250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2327 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10520580000 | 47605763 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6750000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2328 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10520759000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 853040 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2329 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521603000 | 51130890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 61140400 | 54831800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2330 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521658000 | 53518922 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60750000 | 48586790 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2331 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521722000 | 53518925 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51516000 | 46929772 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2332 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521770000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2333 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10521772000 | 47455928 | Belanja Tagihan Telepon | 1141200 | 752292 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2334 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521788000 | 46838686 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 140000000 | 113579314 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2335 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521825000 | 53519844 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16000000 | 5442800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2336 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521862000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2337 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521929000 | 46838621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 124900000 | 113579314 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2338 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10521986000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2339 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522013000 | 53565542 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 23800000 | 22883600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2340 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522065000 | 46840067 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524250 | 450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |