MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 221-240 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5092255 | 46774955 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1420000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 222 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5093255 | 46774572 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 200000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 223 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5094255 | 46774571 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1730000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 224 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 5095255 | 46737455 | Materai | 1165000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 225 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5096255 | 46774570 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3050000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 226 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5097255 | 46774214 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2442300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 227 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5098255 | 46774075 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 228 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5099255 | 46774074 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4650500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 229 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5100255 | 46773948 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3054000 | 1849000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 230 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5101255 | 47038143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 72157000 | 72140000 | 72140000 | 72140000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 231 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5102255 | 46142534 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL - PROKOPIM) | 10930000 | 10146167 | 10146167 | 9890000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 232 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5103255 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 8625000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 233 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5105255 | 48596738 | Belanja Listrik, Telpon, Air, BBM, Materai (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 108827000 | 70887845 | 70887845 | 70887845 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 234 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5106255 | 48599749 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 235 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5107255 | 50899730 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 21575839 | 21575839 | 21575839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 236 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5108255 | 48472581 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak SEKRE | 580600 | 580600 | 580600 | 580600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 237 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5109255 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 238 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5110255 | 48659955 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 3145000 | 3145000 | 3145000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 239 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5111255 | 48659568 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 240 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5112255 | 47650788 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |