MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,581-3,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10459230000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3582 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459671000 | 54665371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3485000 | 3445100 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3583 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459673000 | 54613299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29380000 | 29320000 | 29320000 | 29320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3584 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459675000 | 54575587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3585 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459676000 | 54574660 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21415500 | 21389400 | 21389400 | 21389400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3586 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459677000 | 54574417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukasi | 23067000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3587 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10459993000 | 59916700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1011150 | 917000 | 917000 | 917000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3588 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460001000 | 59491254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 592500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3589 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460004000 | 59491256 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1680700 | 1672000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3590 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460008000 | 59491260 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 79018280 | 67330000 | 67330000 | 67330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3591 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460012000 | 56257565 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 5000000 | 4821000 | 4821000 | 4821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3592 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461159000 | 59454437 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gonggang | 73679200 | 67254900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3593 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461166000 | 59428482 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Gonggang | 1777500 | 1400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3594 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461174000 | 59428396 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Gonggang | 4698500 | 4080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3595 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461178000 | 59428123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Gonggang | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3596 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461183000 | 59428015 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gonggang | 5879300 | 2542400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3597 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461190000 | 59427838 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya UPTD Pengairan Gonggang | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3598 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461194000 | 56949557 | Belanja bahan- bahan Pelumas UPTD Pengairan Gonggang | 3352500 | 3352500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461769000 | 60090616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) [PL] | 3744300 | 3744300 | 3744300 | 3744300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3600 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461961000 | 60089839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) [PL] | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |