MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 361-380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5245255 | 46766133 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 362 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 5246255 | 47340521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 21012200 | 18300800 | 18300800 | 18300800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 363 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5247255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 364 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5248255 | 48183272 | [ Lalin dan Angkutan] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 35525000 | 11900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 365 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5249255 | 51906846 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 366 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5250255 | 51906902 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 367 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5251255 | 47038144 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 6917450 | 6882500 | 6882500 | 6882500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 368 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 5252255 | 48387830 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 369 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5253255 | 48089044 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran 17 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 370 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5254255 | 47038145 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 6091500 | 6082500 | 6082500 | 6082500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 371 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 5255255 | 51909305 | Belanja Air Mineral Gelas Kel.Mranggen | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 372 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5258255 | 46985390 | Belanja Tagihan Listrik (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 1049000 | 1018000 | 509000 | 509000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 373 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5259255 | 46985392 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3636000 | 3596400 | 299700 | 299700 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 374 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5261255 | 48088454 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -16 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 375 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5263255 | 48087720 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 376 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5264255 | 48087011 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 14 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 377 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5265255 | 48057089 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9519250 | 9281000 | 9281000 | 9281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 378 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5267255 | 48086500 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -13 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 379 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5268255 | 48086095 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 12 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 380 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5269255 | 48053799 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1800000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |