MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,941-3,960 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563901000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 5032800 | 5032800 | 5032800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3942 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10563912000 | 54704724 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Wil. 1 Sub Jalan) | 17000000 | 16955000 | 16955000 | 16955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3943 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563914000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4104800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3944 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563920000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 22577700 | 22577700 | 22577700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3945 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10563929000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3946 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563942000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3947 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10563950000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3948 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10563982000 | 58988862 | Belanja Makmin Rapat Mutu (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8796000 | 4380000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3949 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564006000 | 54702963 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya (Wil. 1 Sub Jalan) | 2484000 | 2456000 | 2456000 | 2456000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3950 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564011000 | 54313307 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Bringin | 5000000 | 4997850 | 4997850 | 4997850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3951 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564032000 | 59917575 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 2166800 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3952 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564087000 | 54443033 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan( KelurahanMaospati) | 1200000 | 338500 | 338500 | 338500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3953 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564092000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3954 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564095000 | 60945057 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer/Laptop (Dana Operasional) | 2190000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3955 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564100000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3956 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564147000 | 54442943 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Kelurahan Maospati) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3957 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564164000 | 60962696 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Wil. 1 Sub Jalan) | 13105500 | 13102500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3958 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564183000 | 54442941 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Kelurahan Maospati) | 6357950 | 6357950 | 6357950 | 6357950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3959 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564226000 | 59918769 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Wil. 1 Sub Jalan) | 459000 | 459000 | 459000 | 459000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3960 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564269000 | 59917733 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Wil. 1 Sub Jalan) | 877800 | 706000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |