MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5270255 | 48085573 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 11 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 382 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5271255 | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1000000 | 910000 | 910000 | 910000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5272255 | 48657754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 616600 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5273255 | 47737104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 580000 | 580000 | 580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5274255 | 51898596 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1110000 | 1110000 | 1100000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5275255 | 48760386 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kec. Maospati) | 6500000 | 6492100 | 6492100 | 6492100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5276255 | 47737099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1273200 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5277255 | 51886731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10201100 | 9318300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5278255 | 48763134 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kec. Maospati) | 1800000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5279255 | 47737092 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1752500 | 1752500 | 1752500 | 1752500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5280255 | 51889974 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1410050 | 1410050 | 1410050 | 1410050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5281255 | 46770773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5283255 | 48610357 | Belanja Tagihan Air | 3396750 | 1759000 | 1759000 | 1759000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5284255 | 51889582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 995700 | 995700 | 995700 | 995700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5285255 | 48610355 | Belanja Tagihan Listrik | 6803762 | 6795828 | 6795828 | 6795828 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5286255 | 47653582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 22450897 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5287255 | 47651297 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 24701794 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5288255 | 48658851 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5289255 | 48658649 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5290255 | 51889436 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1443250 | 1443250 | 1443250 | 1443250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |