MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,141-4,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600843000 | 54840676 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Kawedanan) | 34000000 | 28272500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4142 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600848000 | 54840673 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Kawedanan) | 34000000 | 28272500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4143 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600863000 | 54840674 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Kawedanan) | 14189000 | 14147000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4144 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10600912000 | 60065950 | Belanja Alat Listrik (Operasional Puskesmas Kawedanan) | 12500000 | 7041000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4145 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10601148000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 625000 | 625000 | 625000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4146 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10601219000 | 60370542 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 05.2.03.0001 | 49772600 | 24562900 | 24562900 | 24562900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4147 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10601858000 | 61482158 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2676400 | 335000 | 335000 | 335000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4148 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10601939000 | 60962390 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - PL (Wil. 1 Sub Drainase) | 14865550 | 14090000 | 14090000 | 14090000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4149 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602034000 | 60962443 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - PL (Wil.1 Jembatan) | 4477200 | 4464000 | 4464000 | 4464000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4150 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10602084000 | 61834188 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 9960000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4151 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10602142000 | 60973778 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 5530000 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4152 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602311000 | 60962551 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Wil. 1 Sub Jalan) | 4086000 | 4066500 | 4066500 | 4066500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4153 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602352000 | 59917682 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Wil. 1 Sub Jalan) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4154 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602400000 | 59917605 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Wil. 1 Sub Jalan) | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4155 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10602434000 | 60633575 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Wil. 1 Sub Jalan) - PL | 109794400 | 106204800 | 106204800 | 106204800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4156 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10602943000 | 60979641 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Pendataan - Penetapan ) | 34000000 | 24960000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4157 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10603822000 | 54864131 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kec. Maospati (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 1876250 | 1876250 | 1876250 | 1876250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4158 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10603952000 | 54628883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kec. Maospati (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5250000 | 5247950 | 5247950 | 5247950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4159 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604014000 | 59936716 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kec. Maospati (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 1345450 | 1345450 | 1345450 | 1345450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4160 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604146000 | 54626122 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kec. Maospati (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |