MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,361-4,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639899000 | 54710291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4362 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639904000 | 61585073 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 8150000 | 8150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4363 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639910000 | 60925395 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4364 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639936000 | 61718352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 7330000 | 7330000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4365 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639939000 | 54734960 | Belanja Apar UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2000000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4366 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639970000 | 60926827 | Belanja Pemeliharaan AC UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4000000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4367 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639990000 | 60926319 | Belanja Makmin pada Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 71000000 | 38952000 | 38952000 | 38952000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4368 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640003000 | 54740161 | Belanja Makmin Tamu UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4747500 | 603000 | 603000 | 603000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4369 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640014000 | 60926536 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 16000000 | 11815254 | 11815254 | 11815252 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4370 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640025000 | 60926405 | Belanja Makmin Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 26000000 | 5460000 | 5460000 | 5460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4371 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640036000 | 60926476 | Belanja Narasumber dan Instruktur Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 40020000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4372 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640066000 | 60926730 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer UPTD Puskesmas Kartoharjo | 14200000 | 3805000 | 3805000 | 3805000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4373 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640070000 | 60926112 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus UPTD Puskesmas Kartoharjo | 13500000 | 4203300 | 3420000 | 3420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4374 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640075000 | 60926871 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kartoharjo | 130000000 | 71639000 | 71639000 | 71639000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4375 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640084000 | 61687515 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 7900000 | 870000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4376 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640220000 | 60985158 | Belanja Tagihan PDAM | 600000 | 419250 | 419250 | 419250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4377 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640226000 | 60936926 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1504400 | 398600 | 398600 | 398600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4378 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640242000 | 60926663 | Belanja Tagihan Listrik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 30400000 | 19058450 | 19058450 | 19058450 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4379 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640307000 | 61699384 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Relasi Media) | 64707000 | 62940000 | 62940000 | 62940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4380 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640344000 | 61566081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 280500 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,901-2,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10095633000 | 39825564 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3000000 | 2649000 | Paket Selesai |
| 2902 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10098329000 | 38560198 | Belanja Lembur | 40680000 | 15876000 | Paket Selesai |
| 2903 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Selesai |
| 2904 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111395000 | 38811854 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 12000000 | 5840000 | Paket Selesai |
| 2905 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 2906 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10096955000 | 38576926 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 29350000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 2907 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240428000 | 38904276 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Ibu Hamil | 7680000 | 7080000 | Paket Selesai |
| 2908 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233163000 | 41137256 | Honorarium Narasumber LKK Kel.Mranggen | 900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 2909 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10166104000 | 40904029 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.02.0001 | 4000000 | 3660000 | Paket Selesai |
| 2910 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Selesai |
| 2911 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10117499000 | 39875071 | Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Puskesmas Parang | 26000000 | 16500000 | Paket Selesai |
| 2912 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118165000 | 40603135 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Parang) | 195980000 | 179570000 | Paket Selesai |
| 2913 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10231202000 | 41098971 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BLUD (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 2914 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223810000 | 41293693 | Honorarium tenaga pembuat produk kehumasan (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1650000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 2915 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10236489000 | 38832400 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 2916 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10259614000 | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25950000 | 25950000 | Paket Selesai |
| 2917 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10101812000 | 38796703 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - PKM Panekan ) | 26500000 | 25840000 | Paket Selesai |
| 2918 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10118272000 | 40277508 | Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagaan Non ASN | 1887324000 | 1887324000 | Paket Selesai |
| 2919 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10233069000 | 40865695 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 3060090 | 3060000 | Paket Selesai |
| 2920 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10261246000 | 41143806 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 123205000 | 123205000 | Paket Selesai |